新華社北京6月27日電 受?chē)?guó)務(wù)院委托,審計(jì)署審計(jì)長(zhǎng)李金華27日下午向十屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十二次會(huì)議作關(guān)于2005年度中央預(yù)算執(zhí)行的審計(jì)工作報(bào)告。他說(shuō),此次共審計(jì)48個(gè)中央部門(mén),同時(shí)延伸審計(jì)274個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。
審計(jì)發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)問(wèn)題55.1億元,其中2005年新發(fā)生的8.65億元,占15.7%;發(fā)現(xiàn)預(yù)算編制不細(xì)化、批復(fù)不及時(shí)等預(yù)算及財(cái)務(wù)管理不規(guī)范的問(wèn)題658.58億元,其中2005年新發(fā)生的345.39億元,占52.4%。審計(jì)還查出違法案件線索12件(涉案人員25人),已移送司法機(jī)關(guān)和紀(jì)檢、監(jiān)察等部門(mén)進(jìn)一步查處。
李金華說(shuō),在審計(jì)發(fā)現(xiàn)的55.1億元違法違規(guī)問(wèn)題中,屬于部門(mén)本級(jí)的有12.66億元;發(fā)現(xiàn)的658.58億元預(yù)算及財(cái)務(wù)管理不規(guī)范問(wèn)題中,屬于部門(mén)本級(jí)的有360.59億元。主要情況是:
━━9個(gè)部門(mén)多報(bào)多領(lǐng)財(cái)政資金1.76億元。其中:通過(guò)多報(bào)本單位人員數(shù)量,多領(lǐng)財(cái)政資金2431萬(wàn)元,主要用于發(fā)放政策外補(bǔ)貼等;以已完工項(xiàng)目的名義,或者采取編造虛假項(xiàng)目、在不同項(xiàng)目中重復(fù)申報(bào)同一內(nèi)容等方式,多獲取財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金1.52億元。
━━18個(gè)部門(mén)擠占挪用財(cái)政資金和其他有專(zhuān)項(xiàng)用途的資金7.02億元。其中:用于本單位辦公樓等基建項(xiàng)目建設(shè)1.39億元,用于日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支和其他項(xiàng)目支出5.63億元。
━━7個(gè)部門(mén)采取隱瞞收入、虛列支出等手段轉(zhuǎn)移資金,私存私放3.6億元。其中:在本單位私存私放、未納入法定賬冊(cè)2.05億元;將資金轉(zhuǎn)移到所屬單位或其他單位存放、供本單位使用1.55億元。
━━12個(gè)部門(mén)年初預(yù)算未細(xì)化到具體項(xiàng)目和單位285.31億元,造成10.37億元預(yù)算資金當(dāng)年無(wú)法使用。
李金華說(shuō),審計(jì)發(fā)現(xiàn)部門(mén)所屬單位違法違規(guī)問(wèn)題42.44億元,其中2005年新發(fā)生的2.47億元,占5.8%;發(fā)現(xiàn)預(yù)算及財(cái)務(wù)管理不規(guī)范的問(wèn)題297.99億元,其中2005年新發(fā)生的36.2億元,占12.1%。主要情況是:
━━6個(gè)部門(mén)所屬的10個(gè)單位通過(guò)多報(bào)項(xiàng)目工作量、提高支出標(biāo)準(zhǔn),或在不同項(xiàng)目中重復(fù)申報(bào)同一內(nèi)容等,多獲取財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金1.06億元。
━━20個(gè)部門(mén)所屬的46個(gè)單位擠占挪用財(cái)政資金和其他有專(zhuān)項(xiàng)用途的資金11.91億元。其中:用于對(duì)外拆借、投資等7.32億元,用于日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支和其他項(xiàng)目支出3.66億元,用于發(fā)放政策外補(bǔ)貼等9 396萬(wàn)元。
━━14個(gè)部門(mén)所屬的24個(gè)單位因管理不善等原因,造成國(guó)有資產(chǎn)損失和潛在損失19.73億元。其中:委托中介機(jī)構(gòu)從事證券交易造成損失和潛在損失9.23億元;違反規(guī)定對(duì)外出借資金,或?yàn)楂@取高息在非銀行金融機(jī)構(gòu)存款,形成損失和潛在損失9.31億元。此外,審計(jì)抽查9個(gè)部門(mén)所屬的27個(gè)單位開(kāi)辦的46戶企業(yè)發(fā)現(xiàn),因監(jiān)管不嚴(yán),經(jīng)營(yíng)不善,到2005年底已有7戶停業(yè),20戶虧損。
━━13個(gè)部門(mén)所屬的20個(gè)單位采取隱瞞收入、虛列支出等手段轉(zhuǎn)移資金,私存私放2.25億元,主要用于單位日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支等。
━━8個(gè)部門(mén)所屬的48個(gè)單位違規(guī)收費(fèi)和未嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”26.54億元。其中:未經(jīng)批準(zhǔn)自定項(xiàng)目收費(fèi)或超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)1.15億元;收取的行政事業(yè)性收費(fèi)、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益等未按規(guī)定上繳財(cái)政25.39億元。
此外,審計(jì)還發(fā)現(xiàn),3個(gè)部門(mén)所屬的10個(gè)單位違規(guī)購(gòu)建辦公樓或培訓(xùn)中心,造成鋪張浪費(fèi)。
李金華說(shuō),根據(jù)全國(guó)人大常委會(huì)和國(guó)務(wù)院的要求,審計(jì)署還對(duì)24個(gè)中央部門(mén)2005年度決算(草案)進(jìn)行了審計(jì),延伸審計(jì)了70個(gè)所屬單位,共查出收支不實(shí)、匯總數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確等影響決算(草案)真實(shí)性、完整性的問(wèn)題14.76億元,占審計(jì)決算資金量的4.7%。對(duì)這些問(wèn)題,審計(jì)長(zhǎng)將簽署意見(jiàn),要求予以糾正。(完)