新華社北京1月8日電(記者孫玉波、任芳)審計署審計長李金華在8日召開的全國審計工作會議上明確各級審計機(jī)關(guān)財務(wù)自查自糾工作時間表:今年一季度前,全國各級審計機(jī)關(guān)要認(rèn)真開展財務(wù)自查自糾工作;從二季度開始,組織上級審計機(jī)關(guān)檢查下級財務(wù);下半年將邀請有關(guān)部門檢查審計部門。
李金華指出,切實加強(qiáng)財務(wù)管理,增強(qiáng)預(yù)算的約束力。首先,要嚴(yán)格預(yù)算管理,努力做到科學(xué)編報預(yù)算,嚴(yán)格按照預(yù)算開支,加強(qiáng)項目規(guī)劃和管理,避免預(yù)算資金閑置。其次,要加強(qiáng)會計基礎(chǔ)工作,努力做到嚴(yán)格收支審批手續(xù),規(guī)范會計核算和資產(chǎn)管理。今后,審計署每年要對所屬單位的財務(wù)和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計,地方審計機(jī)關(guān)也要加強(qiáng)這方面的檢查。各級審計機(jī)關(guān)要建立起責(zé)任追究制度,凡出現(xiàn)違反財務(wù)管理規(guī)定造成不良影響的問題,就要嚴(yán)肅處理,追究領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
李金華強(qiáng)調(diào),各級審計機(jī)關(guān)要結(jié)合財務(wù)自查,對現(xiàn)有制度進(jìn)行清理、修改、補(bǔ)充和完善,取消那些不符合實際的、過時的制度,建立起以審計決策、財務(wù)管理和業(yè)務(wù)規(guī)范為核心的比較完善、簡潔易行的管理制度體系,切實做到有法可依、有章可循、有據(jù)可查。
積極推進(jìn)科學(xué)決策和民主決策。各級審計機(jī)關(guān)要以審計業(yè)務(wù)決策、人事任免決策、重大財務(wù)事項決策為重點,堅持集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則,嚴(yán)格執(zhí)行議事規(guī)則和決策程序,加大辦事的透明度。重大開支項目,必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定,防止暗箱操作;基本建設(shè)工程按規(guī)定應(yīng)實行招標(biāo)的,必須實行招標(biāo);物資設(shè)備按規(guī)定應(yīng)實行政府采購的,必須實行政府采購,屬于自行采購的要增加公開透明度。