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外專局2013年度部門(mén)決算
中央政府門(mén)戶網(wǎng)站 www.nakedoat.com 2014-07-18 22:43 來(lái)源: 外專局網(wǎng)站
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第一部分 國(guó)家外國(guó)專家局概況

    一、主要職能
    主要職責(zé)包括
    (一)擬訂引進(jìn)國(guó)外智力規(guī)劃和政策,起草相關(guān)法律法規(guī)草案,制定引進(jìn)國(guó)外智力管理辦法,并監(jiān)督實(shí)施。
    (二)負(fù)責(zé)國(guó)家專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資助的重點(diǎn)外國(guó)專家聘請(qǐng)計(jì)劃審批,組織實(shí)施國(guó)家重點(diǎn)聘請(qǐng)外國(guó)專家規(guī)劃。
    (三)編報(bào)引進(jìn)國(guó)外智力專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算,對(duì)經(jīng)費(fèi)使用進(jìn)行監(jiān)督檢查。協(xié)助處理引進(jìn)國(guó)外智力中的重大事件。
    (四)負(fù)責(zé)相關(guān)國(guó)際交流與合作工作,建立引進(jìn)國(guó)外智力服務(wù)體系,規(guī)范引進(jìn)國(guó)外智力中介組織,負(fù)責(zé)引進(jìn)國(guó)外智力信息管理工作。組織協(xié)調(diào)與港澳臺(tái)專家交流事宜。
    (五)負(fù)責(zé)出國(guó)(境)培訓(xùn)年度計(jì)劃管理,負(fù)責(zé)國(guó)家專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資助的出國(guó)(境)培訓(xùn)項(xiàng)目審批和其它培訓(xùn)項(xiàng)目審核,組織實(shí)施重點(diǎn)出國(guó)(境)培訓(xùn)項(xiàng)目。
    (六)承辦國(guó)務(wù)院及人力資源和社會(huì)保障部交辦的其它事項(xiàng)。

    二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
    從決算單位構(gòu)成看,國(guó)家外國(guó)專家局部門(mén)決算包括局本級(jí)決算和局所屬事業(yè)單位決算。

圖片分享:

    納入國(guó)家外國(guó)專家局2013 年部門(mén)決算編制范圍的單位詳情見(jiàn)下表: 

序號(hào) 單位名稱 備注
1 國(guó)家外國(guó)專家局本級(jí)  
2 中國(guó)國(guó)際人才交流中心  
3 中國(guó)國(guó)際人才交流基金會(huì)  
4 國(guó)家外國(guó)專家局國(guó)外人才信息研究中心  
5 國(guó)家外國(guó)專家局培訓(xùn)中心  
6 國(guó)家外國(guó)專家局機(jī)關(guān)服務(wù)中心  

第二部分 國(guó)家外國(guó)專家局2013年度部門(mén)決算表

公共預(yù)算收入支出決算總表
公開(kāi)01表
部門(mén):國(guó)家外國(guó)專家局 單位:萬(wàn)元
收入 支出
項(xiàng)目 行 次 決算數(shù) 項(xiàng)目 行 次 決算數(shù)
欄次   1 欄次   2
一、財(cái)政撥款收入 1 52027.85 一、一般公共服務(wù) 14 56349.80
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 2 0.00 二、外交 15 0.00
三、事業(yè)收入 3 515.92 三、社會(huì)保障和就業(yè) 16 1167.74
四、經(jīng)營(yíng)收入 4 14131.69 四、住房保障支出 17 334.48
五、附屬單位繳款 5 73.42   18  
六、其他收入 6 829.98   19  
  7     20  
  8     21  

    本年收入合計(jì)

9 67578.86

    本年支出合計(jì)

22 57852.02

      用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

10 0.00

      結(jié)余分配

23 4137.19

      上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

11 31299.59

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24 36889.24
  12     25  
合計(jì) 13 98878.45 合計(jì) 26 98878.45

注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況(不含政府性基金)。
  9 行=(1+2+3+4+5+6)行;13 行=(9+10+11)行;22 行=(14+15+16+17)行;26 行=(22+23+24)行。

公共預(yù)算收入決算表
公開(kāi)02表
部門(mén):國(guó)家外國(guó)專家局 單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款 收入 上級(jí)補(bǔ)助 收入 事業(yè)收入 經(jīng)營(yíng)收入 附屬單位 上繳收入 其他收入
科目 編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計(jì) 67578.86 52027.85 0.00 515.92 14131.69 73.42 829.98
201 一般公共服務(wù) 65853.25 50646.31 0.00 489.41 14084.54 73.42 559.58
20110 人力資源事務(wù) 65853.25 50646.31 0.00 489.41 14084.54 73.42 559.58
2011001   行政運(yùn)行 2030.95 1932.50 0.00 0.00 98.40 0.00 0.05
2011002   一般行政管理事務(wù) 789.11 789.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011003   機(jī)關(guān)服務(wù) 693.75 53.42 0.00 488.83 0.00 73.42 78.09
2011008   引進(jìn)人才費(fèi)用 47629.20 47629.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011050   事業(yè)運(yùn)行 14580.38 112.80 0.00 0.00 13986.15 0.00 481.44
2011099   其他人事事務(wù)支出 129.86 129.28 0.00 0.58 0.00 0.00 0.00
202 外交 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20299 其他外交支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2029901   其他外交支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會(huì)保障和就業(yè) 1340.10 1098.54 0.00 6.29 40.80 0.00 194.47
20805 行政事業(yè)單位離退休 1340.10 1098.54 0.00 6.29 40.80 0.00 194.47
2080501   歸口管理的行政單位 離退休 1110.59 960.59 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00
2080502   事業(yè)單位離退休 79.82 32.73 0.00 6.29 40.80 0.00 0.00
2080503   離退休人員管理機(jī)構(gòu) 149.69 105.22 0.00 0.00 0.00 0.00 44.47
221 住房保障支出 345.50 243.00 0.00 20.23 6.34 0.00 75.94
22102 住房改革支出 345.50 243.00 0.00 20.23 6.34 0.00 75.94
2210201   住房公積金 230.70 151.00 0.00 20.23 6.34 0.00 53.14
2210202   提租補(bǔ)貼 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   購(gòu)房補(bǔ)貼 76.80 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.80

注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
    1 欄=(2+3+4+5+6+7)欄。

公共預(yù)算支出決算表
公開(kāi)03表
部門(mén):國(guó)家外國(guó)專家局 單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級(jí)支出 經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計(jì) 57852.02 4594.53 43162.95 0.00 10094.54 0.00
201 一般公共服務(wù) 56349.80 3139.46 43162.95 0.00 10047.39 0.00
20110 人力資源事務(wù) 56349.80 3139.46 43162.95 0.00 10047.39 0.00
2011001   行政運(yùn)行 2042.19 1951.51 0.00 0.00 90.68 0.00
2011002   一般行政管理事務(wù) 727.38 0.00 727.38 0.00 0.00 0.00
2011003   機(jī)關(guān)服務(wù) 691.33 691.33 0.00 0.00 0.00 0.00
2011008   引進(jìn)人才費(fèi)用 42305.70 0.00 42305.70 0.00 0.00 0.00
2011050   事業(yè)運(yùn)行 10453.33 496.62 0.00 0.00 9956.71 0.00
2011099   其他人事事務(wù)支出 129.86 0.00 129.86 0.00 0.00 0.00
208 社會(huì)保障和就業(yè) 1167.74 1126.93 0.00 0.00 40.80 0.00
20805 行政事業(yè)單位離退休 1167.74 1126.93 0.00 0.00 40.80 0.00
2080501   歸口管理的行政單位 離退休 979.35 979.35 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事業(yè)單位離退休 79.82 39.02 0.00 0.00 40.80 0.00
2080503   離退休人員管理機(jī)構(gòu) 108.57 108.57 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 334.48 328.14 0.00 0.00 6.34 0.00
22102 住房改革支出 334.48 328.14 0.00 0.00 6.34 0.00
2210201   住房公積金 226.85 220.51 0.00 0.00 6.34 0.00
2210202   提租補(bǔ)貼 37.25 37.25 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   購(gòu)房補(bǔ)貼 70.38 70.38 0.00 0.00 0.00 0.00

注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。
    1 欄=(2+3+4+5+6)欄。

公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)04表
部門(mén):國(guó)家外國(guó)專家局 單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
科目編 碼 科目名稱
欄次 1 2 3
合計(jì) 46610.57 3448.20 43162.37
201 一般公共服務(wù) 45280.05 2117.68 43162.37
20110 人力資源事務(wù) 45280.05 2117.68 43162.37
2011001   行政運(yùn)行 1951.46 1951.46 0.00
2011002   一般行政管理事務(wù) 727.38 0.00 727.38
2011003   機(jī)關(guān)服務(wù) 53.42 53.42 0.00
2011008   引進(jìn)人才費(fèi)用 42305.70 0.00 42305.70
2011050   事業(yè)運(yùn)行 112.80 112.80 0.00
2011099   其他人事事務(wù)支出 129.28 0.00 129.28
208 社會(huì)保障和就業(yè) 1098.54 1098.54 0.00
20805 行政事業(yè)單位離退休 1098.54 1098.54 0.00
2080501   歸口管理的行政單位 離退休 960.59 960.59 0.00
2080502   事業(yè)單位離退休 32.73 32.73 0.00
2080503   離退休人員管理機(jī)構(gòu) 105.22 105.22 0.00
221 住房保障支出 231.98 231.98 0.00
22102 住房改革支出 231.98 231.98 0.00
2210201   住房公積金 147.15 147.15 0.00
2210202   提租補(bǔ)貼 37.25 37.25 0.00
2210203   購(gòu)房補(bǔ)貼 47.58 47.58 0.00

注:本表反映部門(mén)本年度公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
    1 欄=(2+3)欄。

政府性基金預(yù)算收入支出決算表
公開(kāi)05表
部門(mén):國(guó)家外國(guó)專家局 單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

上年結(jié) 轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支 出

項(xiàng)目支 出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

 

 

 

 

 

 

               
               
               
               
               
               

注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算實(shí)際收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
    6 欄=(1+2-3)欄;3 欄=(4+5)欄。

      說(shuō)明:國(guó)家外國(guó)專家局無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故公開(kāi)05表零報(bào)告。

“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)06表
部門(mén):國(guó)家外國(guó)專家局 單位:萬(wàn)元
2013年度預(yù)算數(shù) 2013年度決算數(shù)
合計(jì) 因公出國(guó)(境)費(fèi) 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 合計(jì) 因公出國(guó)(境)費(fèi) 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi)
小計(jì) 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 小計(jì) 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
736.13 315.21 98.51 0 98.51 322.41 555.81 248.06 93.93 0 93.93 213.81

注:2013 年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出。
    1 欄=(2+3+6)欄;3 欄=(4+5)欄;7 欄=(8+9+12)欄;9 欄=(10+11)欄。

第三部分 國(guó)家外國(guó)專家局2013年度部門(mén)決算說(shuō)明


    一、關(guān)于國(guó)家外國(guó)專家局2013 年收入支出決算總表的說(shuō)明
    2013年度國(guó)家外國(guó)專家局收入總計(jì)98878.45萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款收入52027.85萬(wàn)元,事業(yè)收入515.92萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)收入14131.69萬(wàn)元,附屬單位上繳收入73.42萬(wàn)元,其他收入829.98萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余31299.59 萬(wàn)元。
    2013年度國(guó)家外國(guó)專家局支出總計(jì)98878.45萬(wàn)元,其中一般公共服務(wù)類支出56349.80萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)類支出1167.74萬(wàn)元,住房保障支出334.48萬(wàn)元。結(jié)余分配4137.19萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36889.24萬(wàn)元。
    2013年收支總額決算數(shù)比2012年收支總額決算數(shù)91522.66萬(wàn)元增加355.79萬(wàn)元,增加8.04%,主要原因是引進(jìn)人才費(fèi)用財(cái)政撥款增加和經(jīng)營(yíng)收入增加。

 

 

二、關(guān)于國(guó)家外國(guó)專家局2013 年公共預(yù)算收入決算表的說(shuō)明

    2013年,國(guó)家外國(guó)專家局公共預(yù)算收入合計(jì)67578.86萬(wàn)元,具體情況如下:

    財(cái)政撥款決算數(shù)52027.85萬(wàn)元,是中央財(cái)政2013年撥付國(guó)家外國(guó)專家局的資金, 占公共預(yù)算收入決算數(shù)的76.99%, 比2012年財(cái)政撥款決算數(shù)49164.92萬(wàn)元增加2862.93萬(wàn)元,增加5.82%,主要是引進(jìn)人才費(fèi)用財(cái)政撥款增加。具體包括:
    (1)一般公共服務(wù)(類)2013年財(cái)政撥款決算數(shù)50646.31萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的97.34%。
    (2)外交(類)2013年財(cái)政撥款決算數(shù)40萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的0.08%。
    (3)社會(huì)保障和就業(yè)(類)2013年財(cái)政撥款決算數(shù)1098.54萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的2.11%。包括歸口管理的行政單位離退休經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款960.59萬(wàn)元,事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款32.73萬(wàn)元,離退休人員管理機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款105.22萬(wàn)元。
    (4)住房保障支出(類)2013年財(cái)政撥款決算數(shù)243萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入0.47%。包括住房公積金151萬(wàn),提租補(bǔ)貼38萬(wàn),購(gòu)房補(bǔ)貼54萬(wàn)。
    事業(yè)收入決算數(shù)515.92萬(wàn)元,指國(guó)家外國(guó)專家局所屬事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,占公共預(yù)算收入決算數(shù)的0.76%,比2012年決算數(shù)550.26萬(wàn)元減少34.34萬(wàn)元,減少6.24%,主要原因是所屬事業(yè)單位專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)收入減少。
    經(jīng)營(yíng)收入決算數(shù)14131.69萬(wàn)元,指國(guó)家外國(guó)專家局所屬事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,占公共預(yù)算收入決算數(shù)的20.91%,比2012年決算數(shù)12094.08萬(wàn)元增加2037.61萬(wàn)元,增加16.85%。
    附屬單位上繳收入決算數(shù)73.42萬(wàn)元,指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,占公共預(yù)算收入決算數(shù)的0.11%,比2012年決算數(shù)63.58萬(wàn)元增加9.84萬(wàn),增加15.48%。
    其他收入決算數(shù)829.98萬(wàn)元,指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,占公共預(yù)算收入決算數(shù)的1.23%,比2012年決算數(shù)847.35 萬(wàn)元減少17.37 萬(wàn),減少2.05%。

 
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    三、關(guān)于國(guó)家外國(guó)專家局2013年公共預(yù)算支出決算表的說(shuō)明
    2013年國(guó)家外國(guó)專家局公共預(yù)算支出合計(jì)57852.02萬(wàn)元,具體情況如下:
    基本支出4594.53萬(wàn)元,占總支出的7.94%,比2012年決算數(shù)4680.19萬(wàn)元減少85.66萬(wàn),減少1.83%。
    項(xiàng)目支出43162.95萬(wàn)元,占總支出的74.61%,比2012年決算數(shù)43345.81萬(wàn)元減少182.86萬(wàn)元,減少0.42%。主要原因是根據(jù)財(cái)政部統(tǒng)一安排壓減了2013年項(xiàng)目支出的預(yù)算。
    經(jīng)營(yíng)支出10094.54萬(wàn)元,占總支出的17.45%,比2012年決算數(shù)11133.33萬(wàn)元減少1038.79萬(wàn)元,減少9.33%。

 
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    四、關(guān)于國(guó)家外國(guó)專家局2013年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表的說(shuō)明

 
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    2013年度國(guó)家外國(guó)專家局公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)46610.57萬(wàn)元,占2013年總支出的80.57%,比2012年決算數(shù)46836.68萬(wàn)元減少226.11萬(wàn)元,減少0.48%。具體情況如下:
    一般公共服務(wù)(類)人力資源事務(wù)(款)財(cái)政撥款支出決算數(shù)45280.05萬(wàn)元,比2012年決算數(shù)45485.92萬(wàn)元減少205.87萬(wàn)元,減少0.45%。其中:
    行政運(yùn)行(項(xiàng))2013年財(cái)政撥款支出決算數(shù)1951.46萬(wàn)元,比2012 年決算數(shù)1971.69萬(wàn)元減少20.23萬(wàn)元,減少1.03%,兩年基本持平。
    一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2013年財(cái)政撥款支出決算數(shù)727.38萬(wàn)元,比2012年決算數(shù)793.88萬(wàn)元減少66.5萬(wàn)元,減少8.38%。主要原因是2013年部門(mén)預(yù)算有所壓減和引智行政管理專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2012 年執(zhí)行結(jié)束后2013年不再安排財(cái)政撥款支出。
    機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))2013年財(cái)政撥款支出決算數(shù)為53.42萬(wàn)元,比2012年決算數(shù)54.12萬(wàn)元減少0.7萬(wàn)元,減少1.29%,兩年基本持平。
    引進(jìn)人才費(fèi)用(項(xiàng))2013年財(cái)政撥款支出決算數(shù)42305.70萬(wàn)元,比2012年決算數(shù)42339.93萬(wàn)元減少34.23萬(wàn)元,減少0.08%,兩年基本持平。
    事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2013年財(cái)政撥款支出決算數(shù)112.80萬(wàn)元,比2012年決算數(shù)114.30萬(wàn)元減少1.5萬(wàn)元,減少1.31%,兩年基本持平。
    其他人事事務(wù)支出(項(xiàng))2013年財(cái)政撥款支出決算數(shù)129.28萬(wàn)元,比2012 年決算數(shù)212.01萬(wàn)元減少82.73萬(wàn)元,減少39.02%,主要原因是地下室防水和通風(fēng)系統(tǒng)改造項(xiàng)目2012年執(zhí)行結(jié)束,2013年不再安排財(cái)政撥款支出。
    社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)2013年財(cái)政撥款支出決算數(shù)1098.54萬(wàn)元,比2012年決算數(shù)1123.44 萬(wàn)元減少24.9萬(wàn)元,減少2.22%。主要原因是歸口管理的行政單位離退休經(jīng)費(fèi)中人員經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出減少。其中:
    歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))2013年財(cái)政撥款支出決算數(shù)960.59萬(wàn)元,比2012年決算數(shù)986.96萬(wàn)元減少26.37萬(wàn)元,減少2.67%。
    事業(yè)單位離退休(項(xiàng))2013年財(cái)政撥款支出決算數(shù)32.73萬(wàn)元,比2012年決算數(shù)27.88萬(wàn)元增加4.85萬(wàn)元,增加17.40%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
    離退休人員管理機(jī)構(gòu)(項(xiàng))2013年財(cái)政撥款支出決算數(shù)105.22萬(wàn)元,比2012年決算數(shù)108.60萬(wàn)元減少3.38 萬(wàn)元,減少3.11%。主要原因是根據(jù)財(cái)政部統(tǒng)一安排壓減公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
    住房保障支出(類)住房改革支出(款)2013年財(cái)政撥款支出決算數(shù)231.98萬(wàn)元,比2012年決算數(shù)227.32萬(wàn)元增加4.66萬(wàn)元,增加2.05%。
    住房公積金(項(xiàng))2013年財(cái)政撥款支出決算數(shù)147.15萬(wàn)元,比2012年決算數(shù)150.82萬(wàn)元減少3.67萬(wàn)元,減少2.43%。
    提租補(bǔ)貼(項(xiàng))2013年財(cái)政撥款支出決算數(shù)37.25萬(wàn)元,比2012年決算數(shù)36.50萬(wàn)元增加0.75萬(wàn)元,增加2.05%。
    購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))2013年財(cái)政撥款支出決算數(shù)47.58萬(wàn)元,比2012年決算數(shù)40萬(wàn)元增加了7.58萬(wàn)元,增加了18.95%。

 
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    五、關(guān)于國(guó)家外國(guó)專家局2013年度“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的說(shuō)明
    (一) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況說(shuō)明
    國(guó)家外國(guó)專家局2013年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為736.13萬(wàn)元,支出決算為555.81萬(wàn)元,完成預(yù)算的75.50%。其中因公出國(guó)(境)支出決算248.06萬(wàn)元,完成預(yù)算的78.70%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算93.93萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置支出為0,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)93.93萬(wàn)元,完成預(yù)算的95.35%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算213.81萬(wàn)元,完成預(yù)算的66.32%。
    2013年度支出決算數(shù)小于支出預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,壓縮部分出國(guó)境團(tuán)組,減少公務(wù)宴請(qǐng),全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
    (二)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
    2013年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為248.06萬(wàn)元,占44.63%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為93.93萬(wàn)元,占16.90%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為213.81萬(wàn)元,占38.47%。具體情況如下:

 

    1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出為248.06萬(wàn)元,全年使用財(cái)政撥款安排出國(guó)團(tuán)組17個(gè),參加其他單位組織的出國(guó)(境)團(tuán)組6個(gè)。全年因公出國(guó)(境)累計(jì)62人次。開(kāi)支內(nèi)容包括:
    開(kāi)辟引進(jìn)高端人才、培訓(xùn)高層次人才渠道,與國(guó)(境)外機(jī)構(gòu)磋商簽署人才交流合作協(xié)議,協(xié)調(diào)落實(shí)引進(jìn)國(guó)外智力項(xiàng)目等共支出220.84萬(wàn)元。
    檢查、指導(dǎo)我局駐外機(jī)構(gòu)工作,共支出27.22萬(wàn)元。
    2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出為93.93萬(wàn)元,全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。目前國(guó)家外國(guó)專家局本級(jí)及所屬事業(yè)單位財(cái)政撥款和其他收入開(kāi)支的公務(wù)用車保有量為45輛,平均每車使用財(cái)政撥款支出2.09萬(wàn)。車輛運(yùn)行支出主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行及車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
    3.公務(wù)接待費(fèi)支出為213.81萬(wàn)元。主要用于國(guó)家外國(guó)專家局局本級(jí)和所屬事業(yè)單位開(kāi)展智力引進(jìn)工作、接待外國(guó)團(tuán)組等發(fā)生的接待支出,包括會(huì)場(chǎng)租賃費(fèi)、車輛租用費(fèi)、工作餐費(fèi)等。
    匯總當(dāng)年本部門(mén)行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)履行行政管理職責(zé)、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行開(kāi)支的行政經(jīng)費(fèi),合計(jì)2941.46萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋


    一、財(cái)政撥款收入:指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
    三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
    四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
    五、附屬單位上繳收入:事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
    六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
    七、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。
    八、一般公共服務(wù)(類)人力資源事務(wù)(款):指國(guó)家外國(guó)專家局及其所屬事業(yè)單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展引進(jìn)智力活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
    行政運(yùn)行(項(xiàng)):指國(guó)家外國(guó)專家局本級(jí)及所屬實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位的基本支出。
    一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指國(guó)家外國(guó)專家局本級(jí)及所屬實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。
    機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):指為國(guó)家外國(guó)專家局本級(jí)及所屬實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位提供后勤服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)中心的支出。
    引進(jìn)人才費(fèi)用(項(xiàng)):指國(guó)家外國(guó)專家局用于引進(jìn)外國(guó)專家補(bǔ)助、引智成果推廣等方面的支出。
    事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):指除國(guó)家外國(guó)專家局本級(jí)、實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位和機(jī)關(guān)服務(wù)中心之外的事業(yè)單位的基本支出。
    其他人事事務(wù)支出(項(xiàng)):指國(guó)家外國(guó)專家局除上述項(xiàng)目以外其他人事事務(wù)方面的支出
    九、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):指國(guó)家外國(guó)專家局所屬行政和事業(yè)單位開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
    歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指國(guó)家外國(guó)專家局所屬行政單位開(kāi)支的離退休人員和公用經(jīng)費(fèi)支出。
    事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):指國(guó)家外國(guó)專家局所屬事業(yè)單位開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
    離退休人員管理機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):指國(guó)家外國(guó)專家局所屬離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
    十、住房保障支出(類)住房改革支出(款):指國(guó)家外國(guó)專家局按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。
    住房公積金:指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù),分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。
    提租補(bǔ)貼:指按照國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定,自2000年開(kāi)始,針對(duì)在京中央單位職工因公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼,人均標(biāo)準(zhǔn)90元/月。
    購(gòu)房補(bǔ)貼:指根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》(國(guó)發(fā)[1998]23號(hào))規(guī)定,自1998年停止實(shí)物分房后,對(duì)房?jī)r(jià)收入比超過(guò)4倍以上地區(qū)的無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。目前,在京中央單位按照《中共中央辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國(guó)家機(jī)關(guān)住房制度的若干意見(jiàn)>的通知》(廳字[2005]8號(hào))規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
    十一、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
    十二、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
    十三、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    十四、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    十五、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
    十六、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出:指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位購(gòu)置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過(guò)程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
    十七、行政經(jīng)費(fèi):指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)履行一般行政管理職能,維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)所必須開(kāi)支的費(fèi)用,包括基本支出和項(xiàng)目支出。基本支出包括用于工資、津貼及獎(jiǎng)金等方面的人員經(jīng)費(fèi)和用于辦公、水電等方面的公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出包括辦公用房維修租賃、物業(yè)管理等用于一般行政管理事務(wù)方面的支出。

責(zé)任編輯: 穆淼
 
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