新華社北京5月10日電 審計署10日在其官方網(wǎng)站公布了10戶中央企業(yè)2011年度財務(wù)收支審計結(jié)果和3家銀行2011年度資產(chǎn)負(fù)債損益審計結(jié)果。
去年,審計署統(tǒng)一組織了對中國華能集團(tuán)公司、中國國電集團(tuán)公司、中國五礦集團(tuán)公司、中國移動通信集團(tuán)公司、中國航空集團(tuán)公司、中國儲備糧管理總公司、中國商用飛機有限責(zé)任公司、中國出版集團(tuán)公司、國家開發(fā)投資公司、國家核電技術(shù)有限公司等10戶國有企業(yè)財務(wù)收支審計。
審計結(jié)果表明,10戶企業(yè)認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院一系列重大部署,保持了平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。但審計也發(fā)現(xiàn),有的企業(yè)財務(wù)管理不夠規(guī)范,有的企業(yè)投資決策和工程項目管理還不夠規(guī)范,有的企業(yè)對內(nèi)部管理重視不夠。
去年,審計署組織對中國進(jìn)出口銀行、中國建設(shè)銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司等3家大型金融企業(yè)總部及其所屬31家分支機構(gòu)進(jìn)行了審計。
審計結(jié)果表明,3家企業(yè)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟金融政策和決策部署,經(jīng)營業(yè)績和整體實力持續(xù)提高。但審計也發(fā)現(xiàn),一些分支機構(gòu)違規(guī)發(fā)放貸款和辦理票據(jù)業(yè)務(wù)問題比較突出,并存在會計核算不實、資產(chǎn)管理和財務(wù)核算工作不規(guī)范等問題。