審計(jì)署審計(jì)長(zhǎng)李金華日前在中央部門財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審計(jì)研討會(huì)上表示,要通過(guò)連續(xù)審計(jì)、整改,使國(guó)務(wù)院各部門一級(jí)預(yù)算單位的預(yù)算執(zhí)行更加規(guī)范,資金使用更加有效,基本上不再存在重大違法違規(guī)問(wèn)題。
李金華強(qiáng)調(diào),要通過(guò)對(duì)中央各部委二級(jí)、三級(jí)預(yù)算執(zhí)行單位逐年進(jìn)行審計(jì),促進(jìn)整改、加強(qiáng)管理,使二級(jí)、三級(jí)單位的違法違規(guī)問(wèn)題有大幅度下降;在此基礎(chǔ)上,使各部門財(cái)政財(cái)務(wù)管理水平逐年提高,同時(shí),促進(jìn)資金使用效益的提高,推動(dòng)財(cái)稅體制改革。
審計(jì)署把預(yù)算執(zhí)行審計(jì)放在首要位置,審計(jì)的重點(diǎn)是中央財(cái)政部門和其他中央預(yù)算執(zhí)行部門。這些部門不僅有自身的預(yù)算,同時(shí)也肩負(fù)著預(yù)算執(zhí)行組織職責(zé)。2004年,審計(jì)署審計(jì)了38個(gè)中央部門;2005年,又安排了對(duì)48個(gè)中央部門的審計(jì)。從審計(jì)情況看,中央預(yù)算執(zhí)行總體情況良好,中央部門的預(yù)算和財(cái)務(wù)管理水平有了進(jìn)一步提高,有關(guān)部門不斷加強(qiáng)制度建設(shè),積極推進(jìn)財(cái)政體制改革。但在預(yù)算執(zhí)行中,仍存在弄虛作假、多報(bào)多領(lǐng)財(cái)政資金,擠占挪用有專項(xiàng)用途的財(cái)政資金和其他資金,私設(shè)賬外賬、“小金庫(kù)”等方面的問(wèn)題。中央各部門對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題高度重視,全力糾正整改,努力加強(qiáng)和改進(jìn)部門預(yù)算管理,建立規(guī)范部門預(yù)算執(zhí)行長(zhǎng)效機(jī)制。
李金華提出,要采取六項(xiàng)措施進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)中央部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作:一是建立并堅(jiān)持經(jīng)常性的審計(jì)制度;二是突出重點(diǎn),在繼續(xù)大力查處重大違法違規(guī)問(wèn)題和重大損失浪費(fèi)問(wèn)題的同時(shí),特別關(guān)注屢查屢犯問(wèn)題;三是注重整改,通過(guò)審計(jì),解決財(cái)政財(cái)務(wù)管理中的問(wèn)題;四是健全審計(jì)結(jié)果公告制度;五是推行審前中央部門自查自糾辦法;六是加強(qiáng)溝通,在審計(jì)與被審計(jì)單位之間形成互動(dòng),共同研究解決被審計(jì)單位在機(jī)制、體制上面臨的問(wèn)題和困難。(孫勇)