1.2011年一般公共服務(wù)預(yù)算數(shù)為876.85億元,決算數(shù)為903.01億元,完成預(yù)算的103%。其中:
(1)人大事務(wù)預(yù)算數(shù)為10.89億元,決算數(shù)為11.49億元,完成預(yù)算的105.5%。主要是增加了基本建設(shè)支出(發(fā)展改革委安排的部分基本建設(shè)支出年初預(yù)算列其他科目,執(zhí)行中調(diào)整至本科目,下同)。
(2)政協(xié)事務(wù)預(yù)算數(shù)為4.52億元,決算數(shù)為4.29億元,完成預(yù)算的94.9%。主要是年初預(yù)算列本科目的辛亥革命100周年紀(jì)念活動等支出執(zhí)行中轉(zhuǎn)列其他相關(guān)科目,本科目支出相應(yīng)減少。
(3)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)預(yù)算數(shù)為23.8億元,決算數(shù)為30.06億元,完成預(yù)算的126.3%。主要是增加了慶祝西藏和平解放60周年活動等支出。
(4)發(fā)展與改革事務(wù)預(yù)算數(shù)為3.79億元,決算數(shù)為5.15億元,完成預(yù)算的135.9%。主要是增加了基本建設(shè)支出。
(5)統(tǒng)計信息事務(wù)預(yù)算數(shù)為26.34億元,決算數(shù)為29.73億元,完成預(yù)算的112.9%。主要是增加了基本建設(shè)支出和規(guī)范津貼補(bǔ)貼支出(執(zhí)行中根據(jù)核定的中央部門規(guī)范津貼補(bǔ)貼需求數(shù)對年初預(yù)算數(shù)進(jìn)行調(diào)整,下同)。
(6)財政事務(wù)預(yù)算數(shù)為10億元,決算數(shù)為10.41億元,完成預(yù)算的104.1%。主要是增加了規(guī)范津貼補(bǔ)貼支出。
(7)審計事務(wù)預(yù)算數(shù)為7.72億元,決算數(shù)為8.78億元,完成預(yù)算的113.7%。主要是增加了基本建設(shè)支出。
(8)海關(guān)事務(wù)預(yù)算數(shù)為89.86億元,決算數(shù)為88.56億元,完成預(yù)算的98.6%。主要是據(jù)實(shí)結(jié)算的補(bǔ)貼支出減少。
(9)人力資源事務(wù)預(yù)算數(shù)為17.95億元,決算數(shù)為18.63億元,完成預(yù)算的103.8%。主要是增加了專業(yè)技術(shù)人才知識更新工程經(jīng)費(fèi)等支出。
(10)人口與計劃生育事務(wù)預(yù)算數(shù)為3.4億元,決算數(shù)為3.48億元,完成預(yù)算的102.4%。主要是增加了規(guī)范津貼補(bǔ)貼支出。
(11)商貿(mào)事務(wù)預(yù)算數(shù)為4.87億元,決算數(shù)為5.03億元,完成預(yù)算的103.3%。主要是增加了打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品專項(xiàng)行動展覽經(jīng)費(fèi)和規(guī)范津貼補(bǔ)貼等支出。
(12)知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)預(yù)算數(shù)為26.3億元,決算數(shù)為27.50億元,完成預(yù)算的104.6%。主要是增加了專利受理審批業(yè)務(wù)費(fèi)等支出。
(13)工商行政管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為6.07億元,決算數(shù)為6.03億元,完成預(yù)算的99.3%。主要是據(jù)實(shí)結(jié)算的補(bǔ)貼支出減少。
(14)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)預(yù)算數(shù)為79.29億元,決算數(shù)為82.08億元,完成預(yù)算的103.5%。主要是增加了乳品質(zhì)量安全監(jiān)管和基本建設(shè)等支出。
(15)民族事務(wù)預(yù)算數(shù)為1.78億元,決算數(shù)為1.8億元,完成預(yù)算的101.1%。主要是增加了規(guī)范津貼補(bǔ)貼支出。
(16)檔案事務(wù)預(yù)算數(shù)為2.12億元,決算數(shù)為7.59億元。主要是增加了基本建設(shè)支出。
(17)群眾團(tuán)體事務(wù)預(yù)算數(shù)為20.82億元,決算數(shù)為55.93億元。主要是增加了困難職工幫扶、勞模困難補(bǔ)助等支出。
(18)其他一般公共服務(wù)支出預(yù)算數(shù)為60.24億元,決算數(shù)為4.87億元,完成預(yù)算的8.1%。主要是年初預(yù)算列本科目的規(guī)范津貼補(bǔ)貼、基本建設(shè)支出等執(zhí)行中轉(zhuǎn)列其他相關(guān)科目,本科目支出相應(yīng)減少。
2.2011年外交預(yù)算數(shù)為316.65億元,決算數(shù)為306.83億元,完成預(yù)算的96.9%。其中:
(1)外交管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為5.8億元,決算數(shù)為5.81億元,完成預(yù)算的100.2%。主要是增加了規(guī)范津貼補(bǔ)貼支出。
(2)駐外機(jī)構(gòu)預(yù)算數(shù)為61.24億元,決算數(shù)為64.64億元,完成預(yù)算的105.6%。主要是增加了駐日本使館有關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
(3)對外援助預(yù)算數(shù)為160.11億元,決算數(shù)為158.98億元,完成預(yù)算的99.3%。
(4)國際組織預(yù)算數(shù)為53.76億元,決算數(shù)為48.33億元,完成預(yù)算的89.9%。主要是維和攤款支出減少。
3.2011年國防預(yù)算數(shù)為5829.56億元,決算數(shù)為5829.62億元,完成預(yù)算的100%。
4.2011年公共安全預(yù)算數(shù)為1024.53億元,決算數(shù)為1037.01億元,完成預(yù)算的101.2%。其中:
(1)武裝警察預(yù)算數(shù)為784.14億元,決算數(shù)為789.57億元,完成預(yù)算的100.7%。主要是增加了基本建設(shè)等支出。
(2)公安預(yù)算數(shù)為110.62億元,決算數(shù)為116.88億元,完成預(yù)算的105.7%。主要是增加了基本建設(shè)支出和出入境管理工作經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出。
(3)法院預(yù)算數(shù)為7.09億元,決算數(shù)為7.32億元,完成預(yù)算的103.2%。主要是增加了規(guī)范津貼補(bǔ)貼支出。
(4)司法預(yù)算數(shù)為1.74億元,決算數(shù)為2.37億元,完成預(yù)算的136.2%。主要是增加了基本建設(shè)支出。
(5)緝私警察預(yù)算數(shù)為11.14億元,決算數(shù)為12.78億元,完成預(yù)算的114.7%。主要是增加了規(guī)范津貼補(bǔ)貼等支出。
(6)其他公共安全支出預(yù)算數(shù)為17.78億元,決算數(shù)為0.63億元,完成預(yù)算的3.5%。主要是年初預(yù)算列本科目的公檢法司部門專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等執(zhí)行中轉(zhuǎn)列其他相關(guān)科目,本科目支出相應(yīng)減少。
5.2011年教育預(yù)算數(shù)為786.45億元,決算數(shù)為999.05億元,完成預(yù)算的127%。其中:
(1)教育管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為1.59億元,決算數(shù)為1.66億元,完成預(yù)算的104.4%。主要是增加了規(guī)范津貼補(bǔ)貼支出。
(2)普通教育預(yù)算數(shù)為708.33億元,決算數(shù)為930.28億元,完成預(yù)算的131.3%。主要是增加了中央高校本科生生均綜合定額提標(biāo)經(jīng)費(fèi)、中央高校研究生教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、高校捐贈收入財政配比資金等支出。其中:
高等教育預(yù)算數(shù)為688.95億元,決算數(shù)為901.76億元,完成預(yù)算的130.9%。
(3)職業(yè)教育預(yù)算數(shù)為2.3億元,決算數(shù)為6.66億元。主要是增加了基本建設(shè)支出。其中:
①中專教育預(yù)算數(shù)為0.97億元,決算數(shù)為4.13億元。
②高等職業(yè)教育預(yù)算數(shù)為1.28億元,決算數(shù)為2.23億元,完成預(yù)算的174.2%。
(4)廣播電視教育預(yù)算數(shù)為0.02億元,決算數(shù)為0.02億元,完成預(yù)算的100%。
(5)留學(xué)教育預(yù)算數(shù)為17.21億元,決算數(shù)為17.21億元,完成預(yù)算的100%。
(6)教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育預(yù)算數(shù)為9.24億元,決算數(shù)為16.11億元,完成預(yù)算的174.4%。主要是增加了基本建設(shè)支出。
(7)其他教育支出預(yù)算數(shù)為47.76億元,決算數(shù)為27.11億元,完成預(yù)算的56.8%。主要是年初預(yù)算列本科目的規(guī)范津貼補(bǔ)貼、基本建設(shè)支出等執(zhí)行中轉(zhuǎn)列其他相關(guān)科目,本科目支出相應(yīng)減少。
6.2011年科學(xué)技術(shù)預(yù)算數(shù)為1901.59億元,決算數(shù)為1942.14億元,完成預(yù)算的102.1%。其中:
(1)基礎(chǔ)研究預(yù)算數(shù)為257.19億元,決算數(shù)為294.26億元,完成預(yù)算的114.4%。主要是通過當(dāng)年超收收入增加了“973計劃”和國家自然科學(xué)基金支出。其中:
①重點(diǎn)基礎(chǔ)研究規(guī)劃預(yù)算數(shù)為35億元,決算數(shù)為45億元,完成預(yù)算的128.6%。
②自然科學(xué)基金預(yù)算數(shù)為120.41億元,決算數(shù)為140.41億元,完成預(yù)算的116.6%。
③重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室及相關(guān)設(shè)施預(yù)算數(shù)為24.06億元,決算數(shù)為25.93億元,完成預(yù)算的107.8%。
(2)應(yīng)用研究預(yù)算數(shù)為990.63億元,決算數(shù)為979.88億元,完成預(yù)算的98.9%。主要是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)等執(zhí)行中轉(zhuǎn)列對地方轉(zhuǎn)移支付。
(3)科技條件與服務(wù)預(yù)算數(shù)為40.79億元,決算數(shù)為41.52億元,完成預(yù)算的101.8%。主要是增加了信息文獻(xiàn)能力建設(shè)等支出。
(4)社會科學(xué)預(yù)算數(shù)為26.09億元,決算數(shù)為27.47億元,完成預(yù)算的105.3%。主要是增加了規(guī)范津貼補(bǔ)貼支出。其中:
①社會科學(xué)研究預(yù)算數(shù)為7.53億元,決算數(shù)為8.41億元,完成預(yù)算的111.7%。
②社科基金支出預(yù)算數(shù)為7.9億元,決算數(shù)為7.9億元,完成預(yù)算的100%。
(5)科學(xué)技術(shù)普及預(yù)算數(shù)為6.62億元,決算數(shù)為6.64億元,完成預(yù)算的100.3%。主要是增加了規(guī)范津貼補(bǔ)貼支出。
(6)科技交流與合作預(yù)算數(shù)為17.9億元,決算數(shù)為25.91億元,完成預(yù)算的144.7%。主要是通過當(dāng)年超收收入增加了國際科技合作與交流專項(xiàng)資金等支出。
7.2011年文化體育與傳媒預(yù)算數(shù)為188.4億元,決算數(shù)為188.72億元,完成預(yù)算的100.2%。其中:
(1)文化預(yù)算數(shù)為24.83億元,決算數(shù)為26.14億元,完成預(yù)算的105.3%。主要是增加了規(guī)范津貼補(bǔ)貼等支出。
(2)文物預(yù)算數(shù)為10.1億元,決算數(shù)為15.55億元,完成預(yù)算的154%。主要是增加了國家博物館新館開辦、增容運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出。
(3)體育預(yù)算數(shù)為12.46億元,決算數(shù)為13.49億元,完成預(yù)算的108.3%。主要是增加了購置體育訓(xùn)練用飛機(jī)等支出。
(4)廣播影視預(yù)算數(shù)為59億元,決算數(shù)為75.74億元,完成預(yù)算的128.4%。主要是增加了部分一次性項(xiàng)目支出。
(5)新聞出版預(yù)算數(shù)為46.53億元,決算數(shù)為45.37億元,完成預(yù)算的97.5%。主要是年初預(yù)算列本科目的加強(qiáng)重點(diǎn)媒體國際傳播能力建設(shè)專項(xiàng)資金執(zhí)行中轉(zhuǎn)列其他相關(guān)科目,本科目支出相應(yīng)減少。
(6)其他文化體育與傳媒支出預(yù)算數(shù)為35.48億元,決算數(shù)為12.43億元,完成預(yù)算的35%。主要是年初預(yù)算列本科目的部分文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金執(zhí)行中轉(zhuǎn)列對地方轉(zhuǎn)移支付,以及文化體制改革經(jīng)費(fèi)執(zhí)行中轉(zhuǎn)列文物、體育等其他科目,調(diào)整用于相關(guān)支出,本科目支出相應(yīng)減少。
8.2011年社會保障和就業(yè)預(yù)算數(shù)為484.79億元,決算數(shù)為502.48億元,完成預(yù)算的103.6%。其中:
(1)人力資源和社會保障管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為3.22億元,決算數(shù)為3.58億元,完成預(yù)算的111.2%。主要是增加了人力資源社會保障綜合統(tǒng)計及專項(xiàng)調(diào)查支出。
(2)民政管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為2.35億元,決算數(shù)為3億元,完成預(yù)算的127.7%。主要是增加了基本建設(shè)等支出。
(3)財政對社會保險基金的補(bǔ)助預(yù)算數(shù)為67.95億元,決算數(shù)為61.23億元,完成預(yù)算的90.1%。主要是年初預(yù)算列本科目的基本養(yǎng)老保險補(bǔ)助資金執(zhí)行中轉(zhuǎn)列其他相關(guān)科目或?qū)Φ胤睫D(zhuǎn)移支付,本科目支出相應(yīng)減少。
(4)補(bǔ)充全國社會保障基金預(yù)算數(shù)為150億元,決算數(shù)為150億元,完成預(yù)算的100%。
(5)行政事業(yè)單位離退休預(yù)算數(shù)為230.71億元,決算數(shù)為259.76億元,完成預(yù)算的112.6%。主要是增加了規(guī)范津貼補(bǔ)貼支出。
(6)企業(yè)改革補(bǔ)助預(yù)算數(shù)為1億元,決算數(shù)為3.68億元。主要是增加了中央企業(yè)政策性關(guān)閉破產(chǎn)補(bǔ)助支出。
(7)就業(yè)補(bǔ)助預(yù)算數(shù)為7.89億元,決算數(shù)為8.84億元,完成預(yù)算的112%。主要是增加了新疆兵團(tuán)就業(yè)補(bǔ)助支出(新疆兵團(tuán)部分支出年初列對地方轉(zhuǎn)移支付,執(zhí)行中轉(zhuǎn)列中央本級,下同)。
(8)撫恤預(yù)算數(shù)為1.91億元,決算數(shù)為0.34億元,完成預(yù)算的17.8%。主要是據(jù)實(shí)結(jié)算支出減少。
(9)退役安置預(yù)算數(shù)為0.01億元,決算數(shù)為0.15億元。主要是增加了新疆兵團(tuán)退役士兵自謀職業(yè)一次性補(bǔ)助等支出。
(10)社會福利預(yù)算數(shù)為0.1億元,決算數(shù)為0.21億元。主要是增加了基本建設(shè)等支出。
(11)殘疾人事業(yè)預(yù)算數(shù)為2.55億元,決算數(shù)為3.3億元,完成預(yù)算的129.4%。主要是增加了基本建設(shè)等支出。
(12)城市居民最低生活保障預(yù)算數(shù)為4.31億元,決算數(shù)為4.82億元,完成預(yù)算的111.8%。主要是增加了新疆兵團(tuán)城市居民最低生活保障補(bǔ)助等支出。
(13)其他城鎮(zhèn)社會救濟(jì)預(yù)算數(shù)為0.01億元,決算數(shù)為0.01億元,完成預(yù)算的100%。
(14)自然災(zāi)害生活救助預(yù)算數(shù)為1.66億元,決算數(shù)為3.01億元,完成預(yù)算的181.3%。主要是增加了新疆兵團(tuán)自然災(zāi)害生活補(bǔ)助等支出。
(15)紅十字事業(yè)預(yù)算數(shù)為0.32億元,決算數(shù)為0.35億元,完成預(yù)算的109.4%。主要是增加了規(guī)范津貼補(bǔ)貼、外僑經(jīng)費(fèi)等支出。
(16)其他農(nóng)村社會救濟(jì)預(yù)算數(shù)為0.01億元,決算數(shù)為0.01億元,完成預(yù)算的100%。
(17)其他社會保障和就業(yè)支出預(yù)算數(shù)為10.79億元,決算數(shù)為0.19億元,完成預(yù)算的1.8%。主要是年初預(yù)算列本科目的規(guī)范津貼補(bǔ)貼、基本建設(shè)支出等執(zhí)行中轉(zhuǎn)列其他相關(guān)科目,本科目支出相應(yīng)減少。
9.2011年醫(yī)療衛(wèi)生預(yù)算數(shù)為63.56億元,決算數(shù)為71.32億元,完成預(yù)算的112.2%。其中:
(1)醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為2.46億元,決算數(shù)為2.6億元,完成預(yù)算的105.7%。主要是增加了國家臨床重點(diǎn)??平ㄔO(shè)項(xiàng)目評審等支出。
(2)公立醫(yī)院預(yù)算數(shù)為21.94億元,決算數(shù)為38.48億元,完成預(yù)算的175.4%。主要是增加了基本建設(shè)支出。
(3)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)決算數(shù)為0.59億元。主要是增加了基本建設(shè)等支出。
(4)公共衛(wèi)生預(yù)算數(shù)為6.92億元,決算數(shù)為11.64億元,完成預(yù)算的168.2%。主要是增加了新疆兵團(tuán)醫(yī)改補(bǔ)助等支出。
(5)醫(yī)療保障預(yù)算數(shù)為11.61億元,決算數(shù)為9.34億元,完成預(yù)算的80.4%。主要是中央困難企業(yè)離休干部醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助支出減少。
(6)中醫(yī)藥預(yù)算數(shù)為0.35億元,決算數(shù)為0.35億元,完成預(yù)算的100%。
(7)食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為4.71億元,決算數(shù)為5.47億元,完成預(yù)算的116.1%。主要是增加了國家食品藥品監(jiān)督管理局所屬投訴舉報中心一次性項(xiàng)目支出。
(8)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)算數(shù)為15.57億元,決算數(shù)為2.85億元,完成預(yù)算的18.3%。主要是年初預(yù)算列本科目的基本建設(shè)支出等執(zhí)行中轉(zhuǎn)列其他相關(guān)科目或?qū)Φ胤睫D(zhuǎn)移支付,本科目支出相應(yīng)減少。
10.2011年節(jié)能環(huán)保預(yù)算數(shù)為74.37億元,決算數(shù)為74.19億元,完成預(yù)算的99.8%。其中:
(1)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為4億元,決算數(shù)為4.17億元,完成預(yù)算的104.3%。主要是增加了規(guī)范津貼補(bǔ)貼支出。
(2)環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察預(yù)算數(shù)為2.52億元,決算數(shù)為3.86億元,完成預(yù)算的153.2%。主要是增加了基本建設(shè)等支出。
(3)污染防治預(yù)算數(shù)為0.99億元,決算數(shù)為9.50億元。主要是增加了基本建設(shè)和環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金等支出。
(4)自然生態(tài)保護(hù)預(yù)算數(shù)為0.69億元,決算數(shù)為0.81億元,完成預(yù)算的117.4%。主要是增加了基本建設(shè)支出。
(5)天然林保護(hù)預(yù)算數(shù)為6.74億元,決算數(shù)為14.48億元。主要是增加了新疆兵團(tuán)天然林保護(hù)支出。
(6)退耕還林預(yù)算數(shù)為3.9億元,決算數(shù)為3.93億元,完成預(yù)算的100.8%。主要是增加了基本建設(shè)支出。
(7)退牧還草預(yù)算數(shù)為零,決算數(shù)為0.26億元。主要是增加了基本建設(shè)支出。
(8)能源節(jié)約利用預(yù)算數(shù)為18.39億元,決算數(shù)為20.47億元,完成預(yù)算的111.3%。主要是增加了節(jié)能監(jiān)管體系建設(shè)補(bǔ)助資金和基本建設(shè)等支出。
(9)污染減排預(yù)算數(shù)為5.69億元,決算數(shù)為8.4億元,完成預(yù)算的147.6%。主要是增加了基本建設(shè)等支出。
(10)可再生能源預(yù)算數(shù)為4.1億元,決算數(shù)為5.78億元,完成預(yù)算的141%。主要是增加了煤層氣開發(fā)利用補(bǔ)貼等支出。
(11)資源綜合利用預(yù)算數(shù)為零,決算數(shù)為1.07億元。主要是增加了基本建設(shè)支出。
(12)能源管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為0.79億元,決算數(shù)為0.91億元,完成預(yù)算的115.2%。主要是增加了基本建設(shè)支出。
(13)其他節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算數(shù)為26.56億元,決算數(shù)為0.55億元,完成預(yù)算的2.1%。主要是年初預(yù)算列本科目的基本建設(shè)支出、環(huán)境監(jiān)測監(jiān)管經(jīng)費(fèi)等執(zhí)行中轉(zhuǎn)列其他相關(guān)科目,本科目支出相應(yīng)減少。
11.2011年城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)預(yù)算數(shù)為4.24億元,決算數(shù)為11.62億元,完成預(yù)算的274.1%。其中:
(1)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為2.07億元,決算數(shù)為2.15億元,完成預(yù)算的103.9%。主要是增加了基本建設(shè)支出。
(2)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理預(yù)算數(shù)為0.08億元,決算數(shù)為0.07億元,完成預(yù)算的87.5%。
(3)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施預(yù)算數(shù)為2.09億元,決算數(shù)為9.40億元。主要是增加了基本建設(shè)支出。
12.2011年農(nóng)林水事務(wù)預(yù)算數(shù)為424.19億元,決算數(shù)為416.56億元,完成預(yù)算的98.2%。其中:
(1)農(nóng)業(yè)預(yù)算數(shù)為234.44億元,決算數(shù)為269.33億元,完成預(yù)算的114.9%。主要是增加了新疆兵團(tuán)規(guī)范津貼補(bǔ)貼,以及基本建設(shè)、農(nóng)作物保險保費(fèi)補(bǔ)貼、成品油價格改革財政補(bǔ)貼等支出。其中:
①技術(shù)推廣與培訓(xùn)預(yù)算數(shù)為9.26億元,決算數(shù)為14.24億元,完成預(yù)算的153.8%。
②農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全預(yù)算數(shù)為6.14億元,決算數(shù)為7.16億元,完成預(yù)算的116.6%。
③統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)預(yù)算數(shù)為3億元,決算數(shù)為3.1億元,完成預(yù)算的103.3%。
(2)林業(yè)預(yù)算數(shù)為21.61億元,決算數(shù)為32.45億元,完成預(yù)算的150.2%。主要是增加了基本建設(shè)、新疆兵團(tuán)和中央農(nóng)墾單位成品油價格改革財政補(bǔ)貼資金等支出。其中:
①森林資源監(jiān)測預(yù)算數(shù)為0.64億元,決算數(shù)為0.64億元,完成預(yù)算的100%。
②森林防火預(yù)算數(shù)為3.38億元,決算數(shù)為4.71億元,完成預(yù)算的139.3%。
③林區(qū)公共支出預(yù)算數(shù)為4.87億元,決算數(shù)為5.11億元,完成預(yù)算的104.9%。
(3)水利預(yù)算數(shù)為49.18億元,決算數(shù)為60.27億元,完成預(yù)算的122.5%。主要是增加了基本建設(shè)支出。其中:
①水利執(zhí)法監(jiān)督預(yù)算數(shù)為0.55億元,決算數(shù)為0.76億元,完成預(yù)算的138.2%。
②水質(zhì)監(jiān)測預(yù)算數(shù)為0.8億元,決算數(shù)為1.25億元,完成預(yù)算的156.3%。
③水文測報預(yù)算數(shù)為3.58億元,決算數(shù)為5.77億元,完成預(yù)算的161.2%。
(4)南水北調(diào)預(yù)算數(shù)為50.86億元,決算數(shù)為34.74億元,完成預(yù)算的68.3%。主要是年初預(yù)算列本科目的基本建設(shè)支出執(zhí)行中轉(zhuǎn)列其他相關(guān)科目或?qū)Φ胤睫D(zhuǎn)移支付,本科目支出相應(yīng)減少。
(5)扶貧預(yù)算數(shù)為3.31億元,決算數(shù)為5.22億元,完成預(yù)算的157.7%。主要是增加了新疆兵團(tuán)少數(shù)民族發(fā)展資金等支出。
(6)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)預(yù)算數(shù)為9.67億元,決算數(shù)為9.67億元,完成預(yù)算的100%。
(7)農(nóng)村綜合改革預(yù)算數(shù)為0.8億元,決算數(shù)為3.67億元。主要是增加了新疆兵團(tuán)和中央農(nóng)墾單位村級公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”財政獎補(bǔ)資金。
(8)其他農(nóng)林水事務(wù)支出預(yù)算數(shù)為54.32億元,決算數(shù)為1.21億元,完成預(yù)算的2.2%。主要是年初預(yù)算列本科目的基本建設(shè)支出等執(zhí)行中轉(zhuǎn)列其他相關(guān)科目,本科目支出相應(yīng)減少。
13.2011年交通運(yùn)輸預(yù)算數(shù)為400.24億元,決算數(shù)為331.11億元,完成預(yù)算的82.7%。其中:
(1)公路水路運(yùn)輸預(yù)算數(shù)為60.33億元,決算數(shù)為54.71億元,完成預(yù)算的90.7%。主要是部分基本建設(shè)支出執(zhí)行中轉(zhuǎn)列對地方轉(zhuǎn)移支付。
(2)鐵路運(yùn)輸預(yù)算數(shù)為81.82億元,決算數(shù)為82.53億元,完成預(yù)算的100.9%。主要是增加了青藏鐵路格拉段運(yùn)營虧損補(bǔ)貼支出。
(3)石油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼預(yù)算數(shù)為0.47億元,決算數(shù)為1.48億元。主要是增加了新疆兵團(tuán)石油價格改革對農(nóng)村道路、城市出租車等的補(bǔ)貼支出。
(4)郵政業(yè)支出預(yù)算數(shù)為149.61億元,決算數(shù)為92.2億元,完成預(yù)算的61.6%。主要是據(jù)實(shí)結(jié)算補(bǔ)貼等支出減少。
(5)車輛購置稅支出預(yù)算數(shù)為79.56億元,決算數(shù)為73.48億元,完成預(yù)算的92.4%。主要是交通運(yùn)輸部用車輛購置稅安排的支出減少,及執(zhí)行中部分支出轉(zhuǎn)列對地方轉(zhuǎn)移支付。
(6)其他交通運(yùn)輸支出預(yù)算數(shù)為1.19億元,決算數(shù)為零。主要是年初預(yù)算列本科目的規(guī)范津貼補(bǔ)貼支出等執(zhí)行中轉(zhuǎn)列其他相關(guān)科目,本科目支出相應(yīng)減少。
14.2011年資源勘探電力信息等事務(wù)預(yù)算數(shù)為410.88億元,決算數(shù)為464.12億元,完成預(yù)算的113%。其中:
(1)資源勘探開發(fā)和服務(wù)支出預(yù)算數(shù)為13.85億元,決算數(shù)為14.21億元,完成預(yù)算的102.6%。主要是增加了基本建設(shè)支出。
(2)建筑業(yè)預(yù)算數(shù)為0.64億元,決算數(shù)為0.64億元,完成預(yù)算的100%。
(3)電力監(jiān)管支出預(yù)算數(shù)為130.43億元,決算數(shù)為183.84億元,完成預(yù)算的140.9%。主要是增加了基本建設(shè)等支出。
(4)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出預(yù)算數(shù)為33.94億元,決算數(shù)為44.92億元,完成預(yù)算的132.4%。主要是增加了基本建設(shè)和信息安全工作經(jīng)費(fèi)等支出。
(5)安全生產(chǎn)監(jiān)管預(yù)算數(shù)為7.98億元,決算數(shù)為9.23億元,完成預(yù)算的115.7%。主要是增加了基本建設(shè)支出。
(6)國有資產(chǎn)監(jiān)管預(yù)算數(shù)為7.58億元,決算數(shù)為7.87億元,完成預(yù)算的103.8%。主要是增加了規(guī)范津貼補(bǔ)貼和人才工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。
(7)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出預(yù)算數(shù)為3.79億元,決算數(shù)為3.45億元,完成預(yù)算的91%。主要是中小企業(yè)服務(wù)體系發(fā)展專項(xiàng)資金執(zhí)行中轉(zhuǎn)列對地方轉(zhuǎn)移支付。
(8)其他資源勘探電力信息等事務(wù)支出預(yù)算數(shù)為133.74億元,決算數(shù)為52.07億元,完成預(yù)算的38.9%。主要是年初預(yù)算列本科目的基本建設(shè)支出、基建貸款貼息等執(zhí)行中轉(zhuǎn)列其他相關(guān)科目或?qū)Φ胤睫D(zhuǎn)移支付,本科目支出相應(yīng)減少。
15.2011年商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)預(yù)算數(shù)為24.66億元,決算數(shù)為26.93億元,完成預(yù)算的109.2%。其中:
(1)商業(yè)流通事務(wù)預(yù)算數(shù)為5.05億元,決算數(shù)為8.43億元,完成預(yù)算的166.9%。主要是增加了服務(wù)業(yè)聚集功能區(qū)項(xiàng)目、新疆兵團(tuán)出疆棉移庫費(fèi)用補(bǔ)貼等支出。
(2)旅游業(yè)管理與服務(wù)支出預(yù)算數(shù)為1.73億元,決算數(shù)為1.94億元,完成預(yù)算的112.1%。主要是增加了基本建設(shè)支出。
(3)涉外發(fā)展服務(wù)支出預(yù)算數(shù)為17.74億元,決算數(shù)為16.49億元,完成預(yù)算的93%。主要是境外合作區(qū)建設(shè)專項(xiàng)資金等執(zhí)行中轉(zhuǎn)列對地方轉(zhuǎn)移支付。
(4)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出預(yù)算數(shù)為0.14億元,決算數(shù)為0.07億元,完成預(yù)算的50%。主要是年初預(yù)算列本科目的供銷總社等部門事業(yè)費(fèi)執(zhí)行中轉(zhuǎn)列其他相關(guān)科目,本科目支出相應(yīng)減少。
16.2011年金融監(jiān)管等事務(wù)支出預(yù)算數(shù)為429.71億元,決算數(shù)為413.94億元,完成預(yù)算的96.3%。其中:
(1)金融發(fā)展支出預(yù)算數(shù)為20億元,決算數(shù)為6.96億元,完成預(yù)算的34.8%。主要是據(jù)實(shí)補(bǔ)貼項(xiàng)目支出減少。
(2)農(nóng)村金融發(fā)展支出預(yù)算數(shù)為10億元,決算數(shù)為10億元,完成預(yù)算的100%。
17.2011年國土資源氣象等事務(wù)預(yù)算數(shù)為167.48億元,決算數(shù)為231.61億元,完成預(yù)算的138.3%。其中:
(1)國土資源事務(wù)預(yù)算數(shù)為45.85億元,決算數(shù)為98.78億元。主要是增加了地質(zhì)礦產(chǎn)調(diào)查評價項(xiàng)目、國外礦產(chǎn)資源風(fēng)險勘查專項(xiàng)資金等支出。
(2)海洋管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為29.66億元,決算數(shù)為37.24億元,完成預(yù)算的125.6%。主要是增加了用中央分成海域使用金安排的支出。
(3)測繪事務(wù)預(yù)算數(shù)為8.06億元,決算數(shù)為11.26億元,完成預(yù)算的139.7%。主要是增加了基本建設(shè)支出。
(4)地震事務(wù)預(yù)算數(shù)為15.52億元,決算數(shù)為16.55億元,完成預(yù)算的106.6%。主要是增加了規(guī)范津貼補(bǔ)貼支出。
(5)氣象事務(wù)預(yù)算數(shù)為68.39億元,決算數(shù)為67.78億元,完成預(yù)算的99.1%。
18.2011年住房保障支出預(yù)算數(shù)為291.63億元,決算數(shù)為328.82億元,完成預(yù)算的112.8%。其中:
(1)保障性安居工程支出預(yù)算數(shù)為28.97億元,決算數(shù)為66.92億元。主要是增加了新疆兵團(tuán)和國家林業(yè)局、國管局等中央部門廉租房建設(shè)、棚戶區(qū)改造、公租房建設(shè)補(bǔ)助等支出。
(2)住房改革支出預(yù)算數(shù)為262.66億元,決算數(shù)為261.9億元,完成預(yù)算的99.7%。
19.2011年糧油物資儲備事務(wù)預(yù)算數(shù)為796.28億元,決算數(shù)為540.08億元,完成預(yù)算的67.8%。其中:
(1)糧油事務(wù)預(yù)算數(shù)為94.81億元,決算數(shù)為78.52億元,完成預(yù)算的82.8%。主要是糧食財務(wù)掛賬利息補(bǔ)貼等據(jù)實(shí)結(jié)算的政策性補(bǔ)貼支出減少。
(2)糧油儲備預(yù)算數(shù)為486.83億元,決算數(shù)為316.45億元,完成預(yù)算的65%。主要是中央儲備糧油利息費(fèi)用補(bǔ)貼、最低收購價糧食利息費(fèi)用補(bǔ)貼等據(jù)實(shí)結(jié)算的政策性補(bǔ)貼支出減少。
20.2011年國債付息支出預(yù)算數(shù)為1839.84億元,決算數(shù)為1819.96億元,完成預(yù)算的98.9%。其中:
(1)國內(nèi)債務(wù)付息預(yù)算數(shù)為1780億元,決算數(shù)為1770.47億元,完成預(yù)算的99.5%。主要是內(nèi)債付息支出減少。
(2)國外債務(wù)付息預(yù)算數(shù)為19.35億元,決算數(shù)為23.01億元,完成預(yù)算的118.9%。主要是外債付息支出增加。
(3)國內(nèi)外債務(wù)發(fā)行預(yù)算數(shù)為40.49億元,決算數(shù)為26.48億元,完成預(yù)算的65.4%。主要是國債發(fā)行兌付費(fèi)用和外債發(fā)行費(fèi)減少。
21.2011年其他支出預(yù)算數(shù)為214.1億元,決算數(shù)為74.99億元,完成預(yù)算的35%。主要是年初預(yù)算列本科目的基本建設(shè)、規(guī)范津貼補(bǔ)貼支出等執(zhí)行中轉(zhuǎn)列其他相關(guān)科目,本科目支出相應(yīng)減少。