10月8日,按照水利部領(lǐng)導(dǎo)批示精神和《審計署關(guān)于中央部門對2006年預(yù)算執(zhí)行情況開展自查的通知》(審函[2006]140號)的要求,部財務(wù)經(jīng)濟(jì)司召開2006年預(yù)算執(zhí)行情況自查工作布置會議。部直屬在京各單位分管財務(wù)工作的單位負(fù)責(zé)人及財務(wù)負(fù)責(zé)人,機(jī)關(guān)各司局綜合處負(fù)責(zé)人40余人參加了會議,部財務(wù)經(jīng)濟(jì)司張紅兵司長主持會議并講話。
會上傳達(dá)了部領(lǐng)導(dǎo)指示精神和審計署2006年中央部門財務(wù)負(fù)責(zé)人審計研討會精神,并就開展2006年預(yù)算執(zhí)行情況自查工作進(jìn)行了布置。
會議要求各單位務(wù)必高度重視此次自查工作,組織專門力量,重點就執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)、預(yù)算管理情況認(rèn)真開展自查。自查內(nèi)容主要包括是否存在弄虛作假、多報多領(lǐng)財政資金;是否存在擠占挪用專項用途的財政資金和其他資金;是否存在私設(shè)賬外賬、小金庫;有無違反收支兩條線規(guī)定,違規(guī)收費及截留、坐支非稅收入;是否存在決策失誤或管理不善,造成資產(chǎn)流失或損失浪費;基本建設(shè)項目管理會計核算是否規(guī)范,是否存在已完工程不及時辦理竣工決算,有無資產(chǎn)移交不規(guī)范;預(yù)算執(zhí)行中有無其他違反國家法律法規(guī)的問題等七個方面。
會議要求各單位對自查中發(fā)現(xiàn)的問題要進(jìn)行深入分析,認(rèn)真整改;無法立即整改的要制定切實可行的整改方案,認(rèn)真落實;有些確實是由于管理體制和機(jī)制方面的問題,要認(rèn)真研究,提出改進(jìn)的建議和意見。
最后,會議強(qiáng)調(diào)各單位領(lǐng)導(dǎo)必須高度重視并支持自查工作,此次自查不僅是財務(wù)部門的事,各業(yè)務(wù)司局、部門要積極配合。同時還要求各單位延伸到下屬單位,并就下屬單位有關(guān)情況進(jìn)行摸底調(diào)查,規(guī)范下屬單位管理。
此次自查工作于10月底完成。自查完成后,各單位11月10日前將自查報告報送部財務(wù)經(jīng)濟(jì)司。