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關于2016年中央和地方預算執(zhí)行情況與2017年中央和地方預算草案的報告(摘要)

2017-03-06 03:52 來源: 新華社
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新華社北京3月5日電 受國務院委托,財政部3月5日提請十二屆全國人大五次會議審查《關于2016年中央和地方預算執(zhí)行情況與2017年中央和地方預算草案的報告》。摘要如下:

一、2016年中央和地方預算執(zhí)行情況

中央和地方預算執(zhí)行情況較好。

(一)落實全國人大預算決議情況。

財政部門強化預算法治意識,積極發(fā)揮職能作用,認真落實十二屆全國人大四次會議有關決議,以及全國人大財政經濟委員會的審查意見。

有效實施積極財政政策。實行大規(guī)模減稅降費。合理擴大財政支出規(guī)模。實施針對性強的政策措施,著力推動“三去一降一補”。安排補助資金,支持中央企業(yè)處置“僵尸企業(yè)”。調整房地產交易環(huán)節(jié)契稅、營業(yè)稅政策,加強對居民自住和改善性住房需求的支持,推動化解商品房庫存。明確債轉股涉及的債權轉讓和核銷政策,支持實施市場化銀行債轉股。階段性降低社會保險費率,清理涉企保證金,進一步幫助企業(yè)降低成本。加大補短板力度,大力支持脫貧攻堅、棚戶區(qū)改造、基礎設施建設等重點領域。

積極推進財稅改革與立法。實現增值稅對貨物和服務全覆蓋。全面推進資源稅從價計征改革,開展水資源稅改革試點。推動出臺環(huán)境保護稅法。制定政府非稅收入管理辦法。大力推進預決算公開,首次在中國政府網和財政部門戶網站集中發(fā)布中央部門決算信息,制定地方預決算公開操作規(guī)程。

著力提高財政支出績效。嚴格執(zhí)行全國人大批準的預算,及時批復下達。加強預算績效管理,中央部門項目支出績效目標管理實現全覆蓋,首次將重大項目的績效目標及具體績效指標同預算一并批復,對部分重大民生政策和重點專項支出開展績效評價。

高度重視和防范地方政府債務風險。嚴格按照預算法、擔保法等有關法律法規(guī)要求,進一步規(guī)范地方政府債務管理。2016年末,全國地方政府債務余額15.32萬億元,控制在年度地方政府債務限額17.19萬億元以內。

嚴格按預算法要求規(guī)范預算管理。細化預算編制,進一步壓縮代編預算規(guī)模,做實中央部門預算項目庫。進一步擴大中央國有資本經營預算實施范圍,制定中央國有資本經營預算支出管理暫行辦法。開展全國行政事業(yè)單位資產清查。積極推進權責發(fā)生制政府綜合財務報告制度改革,印發(fā)固定資產等4項政府會計具體準則。組織開展新能源汽車推廣應用補貼、地方預決算公開情況、政府采購代理機構執(zhí)業(yè)情況等檢查,查處曝光一批違反預算法和財經紀律的行為,對相關責任人員嚴肅追責。

(二)2016年預算調整情況。

為進一步理順全面推開營改增試點后中央與地方增值稅收入劃分關系,從2016年5月1日起,與全面推開營改增試點同步實施調整中央與地方增值稅收入劃分過渡方案。中央一般公共預算收入預算由70570億元調整為72350億元,增加的1780億元全部用于對地方稅收返還,相應中央一般公共預算支出預算由85885億元調整為87665億元。

(三)2016年預算收支情況。

1.一般公共預算。

全國一般公共預算收入159552.08億元,為預算的101.5%,比2015年同口徑增長4.5%。加上使用結轉結余及調入資金7271.08億元,收入總量為166823.16億元。全國一般公共預算支出187841.14億元,完成預算的103.9%,扣除地方使用結轉結余及調入資金后增長7.4%。加上補充中央預算穩(wěn)定調節(jié)基金782.02億元,支出總量為188623.16億元。收支總量相抵,赤字21800億元,與預算持平。

中央一般公共預算收入72357.31億元,為調整預算的100%,比2015年同口徑增長1.2%。加上從中央預算穩(wěn)定調節(jié)基金調入1000億元,從中央政府性基金預算、中央國有資本經營預算調入315.06億元,收入總量為73672.37億元。中央一般公共預算支出86890.35億元,完成調整預算的99.1%,增長4.5%。加上補充中央預算穩(wěn)定調節(jié)基金782.02億元,支出總量為87672.37億元。收支總量相抵,中央財政赤字14000億元,與預算持平。2016年中央預備費預算500億元,實際支出146.1億元,剩余353.9億元全部轉入中央預算穩(wěn)定調節(jié)基金。2016年末,中央財政國債余額120066.75億元,控制在年度預算限額125908.35億元以內;中央預算穩(wěn)定調節(jié)基金余額2678.06億元。

地方一般公共預算收入146681.12億元,其中,地方一般公共預算本級收入87194.77億元,比2015年同口徑增長7.4%;中央對地方稅收返還和轉移支付收入59486.35億元。加上地方財政使用結轉結余及調入資金5956.02億元,收入總量為152637.14億元。地方一般公共預算支出160437.14億元,扣除使用結轉結余及調入資金后增長7.4%。收支總量相抵,地方財政赤字7800億元,與預算持平。

2.政府性基金預算。

全國政府性基金收入46618.62億元,增長11.9%。全國政府性基金相關支出46851.52億元,增長11.7%。

中央政府性基金收入4178.08億元,為預算的97.8%,增長2.6%。中央政府性基金支出3999.98億元,完成預算的88.5%,下降6.8%。

地方政府性基金本級收入42440.54億元,增長12.9%,其中國有土地使用權出讓收入37456.63億元。地方政府性基金相關支出43961.66億元,增長13%,其中國有土地使用權出讓收入相關支出38405.84億元。

3.國有資本經營預算。

全國國有資本經營預算收入2601.84億元,增長2%。全國國有資本經營預算支出2171.46億元,增長18.2%。

中央國有資本經營預算收入1430.17億元,為預算的102.2%,下降11.3%。中央國有資本經營預算支出1450.61億元,完成預算的93.5%,增長28.1%。

地方國有資本經營預算本級收入1171.67億元,增長24.9%。地方國有資本經營預算支出1234.38億元,增長48.5%。

4.社會保險基金預算。

全國社會保險基金收入48272.53億元,為預算的102.4%,增長4.1%。其中,保險費收入35065.86億元,財政補貼收入11104.34億元。全國社會保險基金支出43918.94億元,完成預算的100.9%,增長12.3%。當年收支結余4353.59億元,年末滾存結余63294.67億元。

(四)2016年主要支出政策落實情況。

促進教育發(fā)展。統(tǒng)一城鄉(xiāng)義務教育學校生均公用經費基準定額。免除普通高中建檔立卡等家庭經濟困難學生學雜費。支持全面改善貧困地區(qū)8萬余所義務教育薄弱學?;巨k學條件。全面建立中職學校生均撥款制度。落實新的中央高校預算撥款制度。全年8400多萬人次享受到國家學生資助政策。

支持科技創(chuàng)新。優(yōu)化科技支出結構,重點保障公共科技活動,進一步加大基礎研究支持力度。完成中央財政科技計劃(專項、基金等)優(yōu)化整合工作。完善穩(wěn)定支持機制,促進科研院所改革發(fā)展。支持系統(tǒng)推進全面創(chuàng)新改革試驗和國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設。促進科技成果轉移轉化。

提高社會保障水平。按6.5%左右的幅度提高了機關事業(yè)單位和企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金標準。推進居家和社區(qū)養(yǎng)老服務改革試點。繼續(xù)提高全國城鄉(xiāng)最低生活保障標準。進一步建立健全特困人員救助供養(yǎng)制度。保障優(yōu)撫對象等人員各項撫恤待遇落實。支持做好退役士兵安置工作。在全國范圍建立困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度。通過社會保險補貼、職業(yè)培訓補貼等方式,鼓勵企業(yè)吸納就業(yè)困難人員,提高勞動者職業(yè)技能,增強就業(yè)公共服務能力。

深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助標準由每人每年380元提高到420元。城市公立醫(yī)院改革試點擴大到200個城市,縣級公立醫(yī)院改革全面推開。支持19萬名住院醫(yī)師規(guī)范化培訓,啟動首批5000名助理全科醫(yī)生培訓?;竟残l(wèi)生服務項目年人均財政補助標準由40元提高到45元,繼續(xù)推動實施疾病預防控制、婦幼健康等重大公共衛(wèi)生服務項目。

加快現代農業(yè)建設。全面推開農業(yè)“三項補貼”改革。支持實施500萬畝糧改豆和600萬畝糧改飼試點,探索實行耕地輪作休耕制度試點。深入開展重金屬污染耕地修復及種植結構調整試點,擴大地下水超采區(qū)綜合治理試點范圍。深化重要農產品收儲制度改革。支持培育新型農業(yè)經營體系,新增高效節(jié)水灌溉面積2000萬畝以上,農業(yè)綜合開發(fā)建設高標準農田2800萬畝。擴大農村一二三產業(yè)融合發(fā)展試點范圍,啟動扶持村級集體經濟發(fā)展試點。完成村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補項目約30萬個。

支持生態(tài)環(huán)保建設。整合設立土壤污染防治專項資金,落實土壤污染防治行動計劃。加強大氣污染防治,資金安排進一步向燃煤污染控制、工業(yè)污染治理等重點領域傾斜。開展水污染防治項目儲備庫建設,繼續(xù)安排資金支持重點區(qū)域、重點流域水污染防治。啟動新一輪草原生態(tài)保護補助獎勵政策,涉及草原面積38.11億畝。支持實施新一輪退耕還林還草新增任務1510萬畝。落實天然林保護全覆蓋政策。支持河北京津冀水源涵養(yǎng)區(qū)等4個山水林田湖生態(tài)保護和修復工程試點。推動九洲江等4個流域建立橫向生態(tài)保護補償機制。支持18個城市開展藍色海灣整治行動。

加強基本住房保障。支持棚戶區(qū)改造開工606萬套、農村危房改造314萬戶,均完成年度任務。棚改貨幣化安置比例達到48.5%,比上年提高18.6個百分點。

推動文化改革發(fā)展。支持49871家公益性文化設施向社會免費開放,支持1260個公共體育場館向社會免費或低收費開放,實施國家重點文物保護項目1791個。鼓勵文化產品創(chuàng)作生產,促進文化對外交流與傳播。支持中央國有文化企業(yè)改革,推動文化事業(yè)和文化產業(yè)協(xié)調發(fā)展。

二、2017年中央和地方預算草案

2017年我國經濟發(fā)展新常態(tài)的特征更加明顯,長期向好的基本面沒有變,市場活力持續(xù)釋放,新動能不斷成長壯大。同時,世界經濟不穩(wěn)定不確定因素明顯增加,國內經濟運行仍存在不少突出矛盾和問題。從財政看,收支矛盾仍然十分突出。

(一)2017年預算編制和財政工作的指導思想、主要原則。

2017年預算編制和財政工作的指導思想是:在以習近平同志為核心的黨中央領導下,高舉中國特色社會主義偉大旗幟,全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神,以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀為指導,深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神和治國理政新理念新思想新戰(zhàn)略,統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局和協(xié)調推進“四個全面”戰(zhàn)略布局,堅持穩(wěn)中求進工作總基調,牢固樹立和貫徹落實新發(fā)展理念,適應把握引領經濟發(fā)展新常態(tài),堅持以提高發(fā)展質量和效益為中心,堅持宏觀政策要穩(wěn)、產業(yè)政策要準、微觀政策要活、改革政策要實、社會政策要托底的政策思路,堅持以推進供給側結構性改革為主線,適度擴大總需求,加強預期引導,深化創(chuàng)新驅動,財政政策要更加積極有效,大力實施減稅降費政策,深入推進財稅體制改革,著力構建現代財政制度,進一步樹立過緊日子的思想,加大財政支出優(yōu)化整合力度,保障重點領域支出,統(tǒng)籌盤活財政存量資金,提高財政資金使用效益,嚴格貫徹預算法,提升依法理財水平,加強地方政府性債務管理,積極防范化解財政風險,促進經濟平穩(wěn)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定,以優(yōu)異成績迎接黨的十九大勝利召開。

貫徹上述指導思想,2017年預算編制著重把握以下原則:第一,大力實施減稅降費政策。第二,深入推進財稅體制改革。第三,繼續(xù)調整優(yōu)化支出結構。第四,統(tǒng)籌盤活財政存量資金。第五,積極防范化解財政風險。

(二)2017年財政政策。

2017年財政政策要更加積極有效。一是繼續(xù)實施減稅降費政策,進一步減輕企業(yè)負擔。二是赤字率保持在3%,適度擴大支出規(guī)模。三是突出保障重點,提高支出的有效性和精準度。

2017年主要支出政策:

教育方面。從春季學期開始統(tǒng)一城鄉(xiāng)義務教育學生“兩免一補”政策,實現“兩免一補”和生均公用經費基準定額資金隨學生流動可攜帶。繼續(xù)開展薄弱學校改造等工作。支持提升現代職業(yè)教育基礎能力。提高博士研究生國家助學金補助標準。進一步聚焦貧困地區(qū)和貧困人口,加快推進教育脫貧攻堅。

科技方面。重點支持基礎研究、前沿技術研究、社會公益研究、重大共性關鍵技術研究開發(fā)。加強對公益性科研機構(基地)的穩(wěn)定支持,支持科研院所改革發(fā)展,推動科技資源開放共享。推進在重大創(chuàng)新領域組建一批國家實驗室。支持實施科技重大專項。推動“科技創(chuàng)新2030-重大項目”啟動實施。

社會保障和就業(yè)方面。適當提高退休人員基本養(yǎng)老金標準,建立基本養(yǎng)老金合理調整機制。加大統(tǒng)籌社會救助資源力度,科學合理確定城鄉(xiāng)最低生活保障標準。實施更加積極的就業(yè)政策,健全就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策措施,著力促進重點群體就業(yè),研究建立終身職業(yè)技能培訓制度。

醫(yī)療衛(wèi)生方面。健全基本醫(yī)保穩(wěn)定可持續(xù)籌資和報銷比例調整機制,堅持適度保障原則,更加注重保大病。將城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助和個人繳費標準均提高30元,分別達到每人每年450元和180元。

扶貧方面。中央財政安排補助地方專項扶貧資金861億元,比上年增加200億元,增長30.3%,用于支持落實精準扶貧、精準脫貧基本方略。

農業(yè)林業(yè)水利方面。落實《建立以綠色生態(tài)為導向的農業(yè)補貼制度改革方案》,完善農業(yè)補貼制度,提高補貼政策指向性和精準性,發(fā)展壯大農業(yè)新產業(yè)新業(yè)態(tài)。

生態(tài)環(huán)保方面。支持打好大氣、水、土壤污染防治三大戰(zhàn)役。加大重點生態(tài)功能區(qū)轉移支付力度。適時啟動第二批山水林田湖生態(tài)保護和修復工程試點。深入落實新一輪草原生態(tài)保護補助獎勵政策,支持新一輪退耕還林還草并擴大規(guī)模,實施天然林保護全覆蓋政策。

住房保障方面。大力支持棚戶區(qū)改造,繼續(xù)推進公租房等保障房及配套設施建設。繼續(xù)推進農村危房改造工作。

文化體育方面。加強文化遺產保護利用,支持實施中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展工程。促進文藝作品創(chuàng)作生產,推動中華文化走出去。

國防方面。支持深化國防和軍隊改革,建設同我國國際地位相稱、同國家安全和發(fā)展利益相適應的鞏固國防和強大軍隊。落實軍民融合發(fā)展資金保障,推動軍民融合深度發(fā)展。

支持困難地區(qū)財政運轉和基本民生兜底方面。繼續(xù)增加階段性財力補助規(guī)模,并統(tǒng)籌縣級基本財力保障機制獎補資金等轉移支付,加大對資源能源型和財政困難地區(qū)支持力度,兜住保障基本民生的底線。

中央基建投資方面。中央基建投資安排5076億元,進一步優(yōu)化支出結構,減少對小、散項目投資補助。

壓減一般性支出方面。繼續(xù)按照只減不增的原則,嚴格控制“三公”經費預算。按不低于5%的幅度壓減非剛性、非重點項目支出。對政策目標已經實現的項目,不再安排預算;對實施環(huán)境發(fā)生變化的項目,重新核定預算。

(三)2017年收入預計和支出安排。

1.一般公共預算。

中央一般公共預算收入78612億元,比2016年執(zhí)行數同口徑增長3.8%。加上從中央預算穩(wěn)定調節(jié)基金調入1350億元,從中央政府性基金預算、中央國有資本經營預算調入283億元,收入總量為80245億元。中央一般公共預算支出95745億元,增長6.1%。收支總量相抵,中央財政赤字15500億元,比2016年增加1500億元。中央財政國債余額限額141408.35億元。中央預算穩(wěn)定調節(jié)基金余額1328.06億元。

(1)中央本級支出29595億元,增長6.5%。

(2)對地方稅收返還9138億元。

(3)對地方轉移支付56512億元,增長7%。

(4)中央預備費500億元,與2016年預算持平。

地方一般公共預算本級收入90018億元,增長6%。加上中央對地方稅收返還和轉移支付收入65650億元、地方財政調入資金800億元,地方一般公共預算收入總量為156468億元。地方一般公共預算支出164768億元,比上年執(zhí)行數增長6.2%。地方財政赤字8300億元,比2016年增加500億元,通過發(fā)行地方政府一般債券彌補。地方政府一般債務余額限額115489.22億元。

匯總中央和地方預算,全國一般公共預算收入168630億元,增長5%。加上調入資金2433億元,收入總量為171063億元。全國一般公共預算支出194863億元,比上年執(zhí)行數增長6.5%。赤字23800億元,比2016年增加2000億元。

2.政府性基金預算。

中央政府性基金收入3706.49億元,增長3.2%。加上上年結轉收入298.5億元,中央政府性基金收入總量為4004.99億元。中央政府性基金支出4004.99億元,增長19.2%,主要是使用上年結轉資金增加較多。其中,中央本級支出2881.14億元,增長14.5%;對地方轉移支付1123.85億元,增長33%。

地方政府性基金本級收入43468.17億元,增長3.6%。其中,國有土地使用權出讓收入38568.62億元,增長4.3%。加上中央政府性基金對地方轉移支付收入1123.85億元、地方政府專項債務收入8000億元,地方政府性基金相關收入為52592.02億元。地方政府性基金相關支出52592.02億元。其中,國有土地使用權出讓收入相關支出46468.72億元,增長23.4%。地方政府專項債務余額限額72685.08億元。

匯總中央和地方預算,全國政府性基金收入47174.66億元,增長3.6%。加上上年結轉收入298.5億元和地方政府專項債務收入8000億元,全國政府性基金相關收入總量為55473.16億元。全國政府性基金相關支出55473.16億元,增長21.3%。

3.國有資本經營預算。

2017年進一步健全國有資本經營預算制度,優(yōu)化支出結構。中央企業(yè)國有資本收益收取比例暫保持不變,將中央國有資本經營預算調入一般公共預算統(tǒng)籌使用的比例由19%提高至22%。中央國有資本經營預算支出主要用于推進供給側結構性改革、解決國有企業(yè)歷史遺留問題、加快深化國企改革等方面。

中央國有資本經營預算收入1290億元,下降9.8%。加上上年結轉收入128.03億元,中央國有資本經營預算收入總量為1418.03億元。中央國有資本經營預算支出1161.03億元,下降20%。

地方國有資本經營預算本級收入1048.3億元,下降10.5%。加上中央國有資本經營預算對地方轉移支付收入114億元,地方國有資本經營預算收入1162.3億元。地方國有資本經營預算支出914.3億元,下降25.9%。

匯總中央和地方預算,全國國有資本經營預算收入2338.3億元,下降10.1%。加上上年結轉收入128.03億元,全國國有資本經營預算收入總量為2466.33億元。全國國有資本經營預算支出1961.33億元,下降9.7%。

4.社會保險基金預算。

全國社會保險基金收入51786.72億元,增長7.3%。其中,保險費收入36907.98億元,財政補貼收入12595.97億元。全國社會保險基金支出48450.5億元,增長10.3%。本年收支結余3336.22億元,年末滾存結余66630.89億元。

三、切實做好2017年財政改革發(fā)展工作

(一)加強和改善財政宏觀調控,促進實現經濟增長預期目標。

(二)深入推進財稅體制改革,加快建立現代財政制度。

(三)加強預算執(zhí)行管理,確保完成年度預算任務。

(四)進一步強化財政管理,保障財政資金安全、規(guī)范、高效使用。

(五)加強地方政府性債務管理,有效防范財政風險。

【我要糾錯】責任編輯:方圓震
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