審計(jì)署日前披露,中央部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)即將開始進(jìn)行,預(yù)計(jì)11月底完成審計(jì)方案,明年3月結(jié)束現(xiàn)場審計(jì)。
根據(jù)安排,審計(jì)署將對中央54個(gè)部門實(shí)施預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。其中,由審計(jì)署派出局承擔(dān)的項(xiàng)目達(dá)到48個(gè),超出去年26%,8個(gè)部門還將實(shí)行聯(lián)網(wǎng)審計(jì),這意味著2005年度中央部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)的覆蓋面要大大超過2004年度。
據(jù)悉,這次審計(jì)的目標(biāo)一是揭露和查處部門預(yù)算執(zhí)行中虛報(bào)冒領(lǐng)、轉(zhuǎn)移挪用財(cái)政資金等重大違法違規(guī)問題,促進(jìn)中央部門加強(qiáng)內(nèi)部管理,解決預(yù)算執(zhí)行中存在的突出問題。二是關(guān)注財(cái)政資金使用效益情況,探索效益審計(jì)路子。三是探索規(guī)范的決算草案審簽的路子,促進(jìn)部門決算草案的編報(bào)。
為確保審計(jì)質(zhì)量,審計(jì)署組織了專門培訓(xùn)。今年10月底,還有來自審計(jì)署各特派辦的50多名業(yè)務(wù)骨干充實(shí)到審計(jì)署各派出局。由此可以看出,中央部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)將重點(diǎn)在揭露問題、分析原因和審計(jì)建議上下功夫,促進(jìn)各單位加強(qiáng)管理,促進(jìn)改革深化,促進(jìn)制度完善,達(dá)到提高效益的目的。
不久前審計(jì)署公布了32個(gè)部門單位2004年度預(yù)算執(zhí)行結(jié)果情況。審計(jì)發(fā)現(xiàn),不少單位和部門依然存在轉(zhuǎn)移挪用或擠占財(cái)政資金、虛報(bào)多領(lǐng)預(yù)算資金、私設(shè)賬外賬和“小金庫”、亂收費(fèi)等問題。(記者孫勇)