審計署2010年收支預(yù)算總表
單位:萬元
收 入
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支 出
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項目
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預(yù)算數(shù)
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項目
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預(yù)算數(shù)
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一、財政撥款
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74,905.12
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一、一般公共服務(wù)
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84,012.71
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二、行政單位預(yù)算外資金
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二、外交
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273.83
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三、事業(yè)收入
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2,780.39
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三、文化體育與傳媒
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5,914.00
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四、事業(yè)單位經(jīng)營收入
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5,944.00
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四、社會保障和就業(yè)
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1,374.00
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五、其他收入
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10,784.07
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五、住房保障支出
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5,204.62
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本年收入合計
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94,413.58
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本年支出合計
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96,779.16
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用事業(yè)基金彌補收支差額
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1.62
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結(jié)轉(zhuǎn)下年
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16.00
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上年結(jié)轉(zhuǎn)
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2,379.96
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收 入 總 計
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96,795.16
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支 出 總 計
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96,795.16
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審計署2010年財政撥款支出預(yù)算表
單位:萬元
科目編碼
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科 目
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合 計
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基本支出
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項目支出
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備注
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201
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一般公共服務(wù)
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68,978.29
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35,962.06
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33,016.23
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20108
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審計事務(wù)
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68,978.29
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35,962.06
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33,016.23
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202
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外交
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273.83
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273.83
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20204
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國際組織
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23.83
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23.83
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20205
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對外合作與交流
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250.00
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250.00
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208
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社會保障和就業(yè)
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1,374.00
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1,374.00
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20805
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行政單位離退休支出
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1,374.00
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1,374.00
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221
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住房保障支出
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4,279.00
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4,279.00
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22102
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住房改革支出
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4,279.00
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4,279.00
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合計
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74,905.12
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41,615.06
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33,290.06
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一、2010年收支預(yù)算總體情況
審計署部門預(yù)算實行綜合預(yù)算,反映了審計署(含署本級、18個派出機構(gòu)和11個直屬事業(yè)單位,下同)所有的收入和支出預(yù)算。
(一)2010年度收入預(yù)算總計96 795.16萬元。
1.財政撥款74 905.12萬元。
2.事業(yè)收入2780.39萬元。包括機關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入,中國內(nèi)部審計協(xié)會會員會費收入,中國內(nèi)部審計協(xié)會和計算機技術(shù)中心培訓(xùn)收入,國外貸援款項目審計服務(wù)中心審計費收入等。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入5944萬元。包括中國審計報社報紙發(fā)行收入、中國時代經(jīng)濟出版社書刊出版收入等。
4.其他收入10 784.07萬元。主要是所屬各單位出租、出借房屋、場地取得的固定資產(chǎn)處置收入和自籌基建項目結(jié)余按規(guī)定納入部門預(yù)算重新安排使用部分等。
5.事業(yè)基金彌補收支差額1.62萬元。是所屬事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入不足以安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)2379.66萬元。是按規(guī)定由上年延續(xù)至今年繼續(xù)實施的項目,相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年繼續(xù)安排使用的資金。
(二)2010年支出預(yù)算總計96 779.16萬元。其中財政撥款74 905.12萬元,安排情況見第二大類。
1.一般公共服務(wù)支出84 012.71萬元。包括所屬各單位為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和為完成各項審計工作任務(wù)、保障審計事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項目支出。
2.外交支出273.83萬元。包括向國際組織的認(rèn)捐支出、按規(guī)定繳納的國際組織會費支出及在華召開國際會議支出等。
3.文化體育與傳媒支出5914萬元。包括中國審計報社和中國時代經(jīng)濟出版社用自身的經(jīng)營收入安排的發(fā)行報紙和出版書刊支出。
4.社會保障和就業(yè)支出1374萬元。包括按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。
5.住房保障支出5204.62萬元。包括按照國家政策規(guī)定為職工計繳住房公積金和發(fā)放的提租補貼、購房補貼等支出。
(三)結(jié)轉(zhuǎn)下年16萬元。指預(yù)計需延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金。
二、財政撥款支出預(yù)算情況
2010年審計署財政撥款支出預(yù)算74 905.12萬元。
?。ㄒ唬?#160;一般公共服務(wù)——審計事務(wù)68 978.29萬元,是為保障審計署各單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。
1.基本支出35 962.06萬元。其中,根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費支出22 403.07萬元,按國家規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、行政差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出13 558.99萬元。
2.項目支出33 016.23萬元,是審計署為履行法定職責(zé),實施審計和完成特定的行政工作任務(wù)、事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的項目支出。
(1)審計業(yè)務(wù)經(jīng)費18 790萬元。按照審計紀(jì)律“八不準(zhǔn)”的規(guī)定,審計人員外出審計期間一切經(jīng)費完全自理,在執(zhí)行審計任務(wù)時按規(guī)定支出的城市間交通費、住宿費、公雜費和餐費補助。
?。?)審計管理經(jīng)費5535萬元。主要是審計法制建設(shè)、審計業(yè)務(wù)質(zhì)量控制、審計結(jié)果公告、審計新聞宣傳等方面安排的支出。
?。?)一般行政管理事務(wù)支出8691.23萬元。主要是“金審工程”運行及維護(hù)、國際審計組織培訓(xùn)研討會、辦公用房和設(shè)備維護(hù)修繕、設(shè)備更新購置、派出審計局取消公務(wù)用車后的交通補貼等方面的支出。
?。ǘ┩饨弧獓H組織23.83萬元。專門用于按規(guī)定繳納的國際組織會費及向國際組織認(rèn)捐支出。
?。ㄈ┩饨弧獙ν夂献髋c交流250萬元。專門用于審計署承辦的在華國際會議支出。
?。ㄋ模┥鐣U虾途蜆I(yè)——行政事業(yè)單位離退休1374萬元。包括按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼,及離退休人員管理方面的支出。
?。ㄎ澹┳》勘U现С觥》扛母镏С?279萬元。包括審計署按照規(guī)定為職工計繳的住房公積金,以及按照房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),向職工發(fā)放的租金補貼和購房補貼。
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