新華社北京1月8日電(記者孫玉波、任芳)2007年,審計署將繼續(xù)加強金融審計和企業(yè)審計,并初步確定金融審計和企業(yè)審計重點。
記者8日從審計署獲悉,為了促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)健全制度、規(guī)范管理和防范風(fēng)險,審計署將組織對國家開發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國光大銀行、中國人??毓晒?、中國再保險(集團(tuán))公司的資產(chǎn)負(fù)債損益情況進(jìn)行審計,重點審查各項管理制度的有效性、健全性,揭示資金運用、業(yè)務(wù)運行及企業(yè)改制中的突出問題和風(fēng)險,關(guān)注國家相關(guān)宏觀調(diào)控政策目標(biāo)是否實現(xiàn)。同時,還將開展對中國華融、信達(dá)、長城和東方四大資產(chǎn)管理公司資產(chǎn)處置情況的審計調(diào)查,重點檢查金融不良資產(chǎn)處置情況,揭露存在的違法違規(guī)問題,防止國有資產(chǎn)流失。
今年,審計署將組織對4戶中央企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,對部分鐵路局進(jìn)行財務(wù)收支審計;特派辦還要按照分工,加強對各自定點聯(lián)系的中央企業(yè)的監(jiān)督。在審計中,要摸清家底,核實盈虧,全面客觀地評價企業(yè)經(jīng)營者的業(yè)績;要關(guān)注經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和環(huán)境效益,重點檢查企業(yè)內(nèi)控制度和成本管理情況,促進(jìn)企業(yè)提高管理水平、節(jié)省資源,推動完成節(jié)能降耗和污染減排目標(biāo),增強自主創(chuàng)新能力;要關(guān)注因決策失誤、管理不善導(dǎo)致國有資產(chǎn)流失的問題,嚴(yán)肅查處內(nèi)外勾結(jié)、弄虛作假、侵占國有資產(chǎn)的行為。